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  • DT Relatório de Compensação Financeira - RCF


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Segmento:

Varejo

Módulo:

Financeiro

Função:FGRFP044 - Relatório de Compensação Financeira - RCF
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAFIS-20273

DVAFIS-20325

DVAFIS-20274

DVAFIS-20675

DVAFIS-20290

DVAFIS-22614

DVAFIS-22614


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário que seja possível consultar informações de compensação financeira, proveniente de pedidos de prateleira infinita e pedidos de e-commerce. Necessário também que seja possível realização de acerto, gerando contas a pagar e contas a receber dos registros demonstrados.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o componente FGRFP044 "Relatório de Compensação Financeira - RCF" para tal necessidade. No frame "Filtro", deverá ser informado uma ou mais empresas, informar um período de data de até três meses e selecionar um tipo de agrupamento, podendo ser "Raiz de CNPJ diferente", "Matriz e filial" ou "Todas as empresas". Ao realizar a consulta serão listadas empresas que contenham pedidos atendidos de acordo com o filtro.

Também foi criado na consulta o campo de Taxa,  o mesmo será somente informativo e utilizará o valor total do produto de cada consulta(a receber ou a pagar) multiplicando pelo percentual  da empresa origem para a destino cadastrada no FGRFM053.


Imagem 01 - Demonstração da realização de filtro de duas empresas, período de data de dois meses e tipo de agrupamento "Raiz de CNPJ diferente". São considerados apenas registros relacionados a notas fiscais com situação emitida. Empresa com indicador() na cor vermelho ao lado do valor indica que há valor a pagar, e, empresa com indicador() na cor verde indica que há valor a receber.


Imagem 02 - Demonstração da interação com os registros listados. Através do botão (+), ocorre a expansão do registro listando os itens contidos no mesmo. O primeiro e o segundo nível são empresas, e, o terceiro nível os pedidos da respectiva empresa. Nesta imagem, a empresa 2 tem valor a receber dos pedidos da empresa 8 e 10, e a empresa 8 possui valor a pagar as empresas e 2, 3, 5 e 11.


Imagem 03 - Demonstração no FGRFM053 de manutenção da Taxa de Cobrança do RCF com a taxa da empresa origem 08 para a empresa destino 11 configurada como 18% e a taxa da empresa origem 11 para a empresa destino 08 em 15%


Imagem 04 - Demonstração no FGRFP044 de Relatório de Compensação Financeira - RCF com os valores a receber com o exemplo de R$.135,00 x 15,00% = 20,25  e os valores a pagar R$.50,00 x 15,00% = 7,50 e com o totalizador de todas as taxas de R$.962,76.


Imagem 05 - Demonstração no FGRFP044 de Relatório de Compensação Financeira - RCF com os valores a pagar de um exemplo de R$.135,00 x 18,00% = 24,30  e os valores a receber R$.50,00 x 18,00% = 9,00 e com o totalizador de todas as taxas de R$.1.155,30.

Imagem 1 - Quando consultado um período de mês fechado e que ainda não tenha sido gerado o acerto para todas as empresas em tela, será habilitado a opção "Gerar acerto".


Imagem 2 - Devemos configurar o parâmetro "DS_CONFIG_ACERTO_RCF" com os valores necessários para a geração da duplicata, fatura e liquidação.


Imagem 3 - Após gerado o acerto será apresentado para cada empresa o seu contas a pagar e contas a receber, sendo possível consultar a liquidação no próprio componente FGRFP044.


Imagem 4 - Para o contas a pagar será gerado uma duplicata e uma liquidação do tipo "Geração CP CRF".


Imagem 5- Para o contas a receber será gerado uma fatura e uma liquidação do tipo "Geração CR CRF".


Imagem 6 -  Quando selecionado a opção "Incluir duplicatas/faturas" será considerado as duplicatas e faturas emitidas entre as empresas para a geração do acerto.


Imagem 7 - Após gerado o acerto será feito a baixa da fatura/duplicata com o tipo de baixa "Baixa por acerto RCF", e será gerada a liquidação para este documento.

Imagem 01 - Demonstração da realização de filtro de varias empresas, período de data dentro do mês e tipo de agrupamento "Raiz de CNPJ diferente". São considerados apenas registros relacionados a notas fiscais com situação emitida. Quando teclar no botão "Gerar CSV" é solicitado o caminho e o nome do arquivo a ser gravado o arquivo CSV.


Imagem 02 - Demonstração da busca do local e diretório a ser gravado o arquivo .CSV através do SISFL043 de Lista de Arquivo.


Imagem 03 - Demonstração da busca do local e diretório a ser aberto o arquivo .CSV.


Imagem 04 - Demonstração das informações do arquivo .CSV que foi gerado pelo FGRFP044 através de um programa de abertura de planilhas.


Imagem 05 - Demonstração das informações do arquivo .CSV que foi gerado pelo FGRFP044 através de um programa de abertura de editor de texto.

Na impressão do relatório temos duas opções de impressão: Analítico e Sintético:


Imagem 1 - Ao solicitar a impressão será apresentado as opções para imprimir em modo analítico ou sintético.


Imagem 2 - Acima vemos a impressão do relatório na forma analítica.


Imagem 3 - Acima vemos como exemplo o relatório impresso de forma sintética.


04. ASSUNTOS RELACIONADOS