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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Gestão de Contratos (SIGAGCT)

Função:

CNTA300 - Contratos

CNTA100 - Funções de Contratos

País:Brasil
Ticket:Não há
Issue :

DTEXPRO-4383

DTEXPRO-4384

DTEXPRO-4385

DTEXPRO-4388


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário disponibilizar a integração entre o módulo de Gestão de Contratos e o produto Gestão de Receita Recorrente - GRR.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi ajustado para realizar a integração com o Gestão de Receita Recorrente - GRR.


Durante a inclusão de um Contrato de Venda, informar uma condição de pagamento recorrente - E4_PAGGRR:


Prossiga com a inclusão do contrato como feito habitualmente, informando os produtos nas planilhas:

Para integração funcionar, a planilha deve ser do tipo recorrente ou ter cronograma financeiro:

Ao tornar o contrato vigente, a integração será realizada e serão criadas subscrições para cada uma das planilhas:


É possível conferir as subscrições através da plataforma, as subscrições são criadas com o número do contrato e o número da planilha, conforme exemplo abaixo:

Os itens da planilha do contrato - CNB, viram os produtos da subscrição, como é possível verificar abaixo ao comparar com os produtos informados na planilha previamente:

O Cronograma Financeiro - CNF por sua vez é espelhado nas faturas da subscrição:

Quando o usuário realizar uma revisão do contrato, ao aprová-la, as subscrições existentes são canceladas e novas serão geradas para a nova revisão vigente:



Ao encerrar uma medição o sistema realizará dois comportamentos distintos a depender do tipo de documento gerado. No exemplo abaixo, uma das planilhas gera título à receber e a outra gera pedido de venda:

Considerando o exemplo, o título à receber - SE1 gerado, será cobrado imediatamente ao encerrar a medição. O cliente receberá um e-mail de cobrança no modelo abaixo:

A fatura associada aquela parcela terá sua situação alterada para aguardando pagamento:

Já o Pedido de Venda, só será efetivamente cobrado ao ser liberado através da rotina de liberação do Faturamento. Ao liberar o sistema iniciará a cobrança da respectiva fatura, conforme abaixo:








04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Não há.