Árvore de páginas

Carregando...

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN
Función:FINA085A - Orden de pago
País:PARAGUAY
Ticket:

22490000

22294362 

21638681

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICAS-330

DMICAS-318

DMICAS-223 


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en la grabación de las retenciones de IVA, ya que está grabando un valor erróneo.
El error se presenta cuando se genera la orden de pago masiva de facturas, donde en una misma factura se realiza el uso de dos TES con distinta alícuota de IVA.

03. SOLUCIÓN

Se modificó el programa fina085a.prw para corregir el problema de valores incorrectos al registrar títulos de retención de IVA tipo TX por el valor correcto, cuando existe más de un registro con diferentes tasas de impuesto de IVA.


  1. En el modulo configurador, revise los siguientes parámetros:
    • MV_AGENTE = SSSSS 
    • MV_IMPRETI = IVA|IVI|IVC

    • MV_VLRIVAD = 0 (valor mínimo acumulado diario)
    • MV_VLRIVAM = 0 (valor mínimo acumulado mensual)

    • MV_VLRIVAT = 0 (valor mínimo por OP)

  2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA y ganancias.
  3. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener dos TES de entrada configurada para realizar el calculo de IVA y distinta aliquota 10% e 5%.
  5. Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal indicado en la TES utilizada
  6. Acceder a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con dos itens y con aliquota de IVA distinta
  7. . Verifique que calcule el impuesto.

Ejemplo:

  1. Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones >> Cuentas por pagar >>Orden de pago; seleccionar el(los) titulo(s) ; dar clic en pago automático.
  2. Verificar que el valor de la retención es correcto.
  3. Informe los medios de pago.
  4. Grabe la Orden de Pago.
  5. Verificar que el valor del título del tipo TX retención de IVA generado en cuentas por pagar es correcto.

    

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica

05. ASUNTOS RELACIONADOS

21638681 RETENCION EN UNA COMPENSACION SALDO PAGAR NEGATIVO
22294362 Campo E2_FILORIG en la generación de órdenes de pago con retención