Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para vincular o Código Geral de Operações a uma Nota Fiscal Eletrônica que foi importada sem informação de CGO.

Após a importação do XML, ele ficará disponível na aplicação Recebimento NF-e para que seja gerado o recebimento. O recebimento só será gerado quando a NF-e estiver vinculada a um CGO, a um pedido de compra e todos os produtos estejam cadastrados.

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado e Varejo > Recebimento NFe – MAX5014.


Pré-Requisitos e Restrições

É necessário conhecer os procedimentos para gerar o recebimento da NF-e. Clique aqui e consulte a documentação.

Passo a Passo

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado e Varejo > Recebimento NFe.

As notas fiscais eletrônicas importadas poderão ser pesquisadas por meio dos filtros:

Outra opção é utilizar os filtros por tipo de nota selecionando:

Os registros correspondentes aos filtros serão exibidos identificando:

Quando a nota importada não possuir o CGO vinculado, na coluna CGO será exibido o valor 0, conforme imagem abaixo.

Dê duplo clique na coluna CGO.

Será aberta a tela Pesquisa de CGO.

Nesta tela serão exibidos apenas os CGOs que o usuário logado possui permissão.

Selecione o CGO que será utilizado na entrada da nota fiscal.

Clique no botão Retornar.

Imagem 1 – Recebimento NFe

Após vincular o CGO se não tiver mais nenhuma inconsistência na nota, ela estará pronta para gerar o recebimento.

Clique aqui e consulte a documentação para Gerar o Recebimento da Nota.


Atividades Relacionadas

Importar NF-e

Vincular Pedido na NF-e

Liberar Nota para Conferência