Gerar o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica por meio da importação do XML e prepará-la para o recebimento de nota, onde serão realizados os tratamentos necessários para a liberação da nota e conferência das mercadorias.
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NF-e – MAX5014.
Ter permissão na aplicação.
Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NF-e.
As Notas Fiscais Eletrônicas importadas poderão ser pesquisadas por meio dos filtros:
Outra opção é utilizar os filtros por tipo de nota selecionanda:
Os registros correspondentes aos filtros serão exibidos identificando:
Após fazer a pesquisa utilizando algum dos filtros acima, com as notas em tela, siga os procedimentos abaixo para gerar o recebimento.
Selecione um registro.
Na coluna ( ) marque o registro corresponde a nota, conforme indicado na imagem abaixo.
Imagem 1 – Recebimento de NF-e
A partir da versão 23.01, a marcação que até então era na coluna ( ) passa a ser na coluna Receb.
Clique no botão Gera Recebimento.
Após gerar o recebimento, se a nota não tiver nenhuma inconsistência, ela ficará disponível na aplicação Recebimento de Notas para que seja liberada.
Caso o parâmetro dinâmico IMP_NFE_ORCAMENTO esteja setado para S, a coluna NF Orçamento será apresentada na aplicação Recebimento NFe.
Uma vez confirmada a nota como orçamento, a mesmo será enviada para o módulo Orçamento.
Imagem 3 – Recebimento de NF-e
Observação: o parâmetro dinâmico IMP_NFE_ORCAMENTO depende do parâmetro ASSOC_PED_NF_XML, responsável por associar pedido na nota e gerar o recebimento automaticamente, o qual precisa estar setado para N.
Para consultar uma Nota Fiscal que já foi recebida, através da aplicação Recebimento NFe, é necessário que o parâmetro dinâmico VERIF_NFRECEBIDA esteja setado para N.
Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade e conseguir chegar ao seu objetivo!
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