Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para vincular o Código Geral de Operações a uma Nota Fiscal Eletrônica que foi importada sem informação de CGO.
Após a importação do XML, ele ficará disponível na aplicação Recebimento NF-e para que seja gerado o recebimento. O recebimento só será gerado quando a NF-e estiver vinculada a um CGO, a um pedido de compra e todos os produtos estejam cadastrados.
Módulo Recebimento > Atacado e Varejo > Recebimento NFe – MAX5014.
É necessário conhecer os procedimentos para gerar o recebimento da NF-e. Clique aqui e consulte a documentação.
Acesse: Módulo Recebimento > Atacado e Varejo > Recebimento NFe.
As notas fiscais eletrônicas importadas poderão ser pesquisadas por meio dos filtros:
Outra opção é utilizar os filtros por tipo de nota selecionando:
Os registros correspondentes aos filtros serão exibidos identificando:
Quando a nota importada não possuir o CGO vinculado, na coluna CGO será exibido o valor 0, conforme imagem abaixo.
Dê duplo clique na coluna CGO.
Será aberta a tela Pesquisa de CGO.
Nesta tela serão exibidos apenas os CGOs que o usuário logado possui permissão.
Selecione o CGO que será utilizado na entrada da nota fiscal.
Clique no botão Retornar.
Imagem 1 – Recebimento NFe
Após vincular o CGO se não tiver mais nenhuma inconsistência na nota, ela estará pronta para gerar o recebimento.
Clique aqui e consulte a documentação para Gerar o Recebimento da Nota.