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Índice
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indent8.1.1
exclude.*ndice
stylenone

Objetivo

O El pedido de vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o ventas es una herramienta esencial para la facturación de una empresa, pues registra las operaciones comerciales de productos y servicios. A partir de este se confirma una venta y por medio de este se formalizan las relaciones con el cliente.

Informações
titleImportante

Al completar los campos Tasa de referencia y Moneda de referencia se mantiene un historial de la tasa de referencia de cambio, para los casos en los cuales las facturas se emiten en moneda local con referencia al dólar y facturas emitidas en dólares con referencia a la moneda local.

Esta información se utiliza en las rutinas Generación de facturas y Generar remitos

Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência é mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local.

Esta informação é utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos.


Definimos como específico os los casos especiais especiales de emissão emisión de pedidos de vendaventa, sendo elessiendo estos:

Pedido de

...

ventas -

...

Australia

Deck of Cards
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Card
id1
labelImposto Impuesto GST - Good and Services Tax

Imposto Impuesto GST - Good and Services Tax

Ao Al emitir um un documento de saídasalida, o Sistema calcula automaticamente o valor do el sistema calcula automáticamente el valor de GST (Good and Services Tax) Imposto de bens e serviços, pela alíquota previamente cadastrada na rotina Cadastro de Impostos (10% para produtos com GST e Impuesto de bienes y servicios, por la alícuota previamente registrada en la rutina Archivo de impuestos (10% para productos con GST y 0% para GST-free).

O GST é o imposto aplicado para a maioria de bens e serviços na Austrália e o valor dele pode ser restituído para todas as partes de uma cadeia de suprimentos de produção exceto para o consumidor final.

El GST es el impuesto aplicado a la mayoría de bienes y servicios en Australia y el valor de este puede ser restituido a todas las partes de una cadena de suministros de producción, excepto para el consumidor final.

Además el GST es un impuesto federal, su alícuota será siempre el 10% para productos elegibles para el GST y el 0% para productos Além disso o GST é um imposto federal, sua alíquota será sempre 10% para produtos elegíveis ao GST e 0% para produtos GST-free.

O El cálculo de GST também ocorre quando a empresa é también ocurre cuando la empresa es registrada/elegível para esse imposto ou quando tem um requerimento elegible para este impuesto o si tiene una solicitud para ser registrada.

Informações
titleImportante

En las facturas, el valor del impuesto y el total de la factura muestran los decimales calculados por el sistema (considerando siempre dos decimales y el redondeo hacia arriba, a partir del número 5 en en tercer decimal).

Ejemplos

Nas faturas, o valor do imposto e o total da nota fiscal apresentam os decimais calculados pelo Sistema (considerando sempre duas casas decimais e o arredondamento para cima, a partir do número 5 na terceira casa decimal).

Exemplos:

1,433 = 1,43

1,435 = 1,44

1,437 = 1,44

O El valor do del GST calculado é apresentado no campo Vlr.Imposto da pasta Impostos.

Pré-requisitos

Antes de gerar a fatura com GST calculado, é necessário:

  1. Cadastrar um Produto com o imposto GST.
  2. Cadastrar um Cliente.
  3. Cadastrar o TES (código 501) e lançar um pedido de venda utilizando o TES.

se muestra en el campo Val.Impuesto de la carpeta Impuestos.

Requisitos previos

Antes de generar la factura con GST calculado, es necesario:

  1. Registrar un Producto con el impuesto GST.
  2. Registrar un Cliente.
  3. Registrar el TES (código 501) y registrar un pedido de venta utilizando el TES.

Al efectuar el registro del pedido de ventas el sistema genera automáticamente el título por Ao efetuar o lançamento do pedido de vendas o Sistema gera automaticamente o título a pagar.

Card
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id2
labelPedido de Vendasventas

Pedido de Vendasventas

Quando o valor da fatura for igual ou Si el valor de la factura fuera igual o superior a U$1.000,00 (mil dólares) o el receptor do del documento deve debe ser identificado com o Nome e con el Nombre y ABN (Australian Business Number) ou Nome e Endereço.Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questãoo Nombre y Dirección.Los datos incluidos por medio de esta validación se graban en el Archivo del cliente referido.

Pedido de

...

ventas -

...

Colombia

Deck of Cards
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Card
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labelPedido de Vendas ventas - Colombia

Atendiendo a la Legislación Colombiana, el sistema garantiza que la facturación de un pedido de ventas considere los cálculos exigidos por el fisco.

En los siguientes procedimientos, vea algunos ejemplos de cómo

Atendendo à Legislação Colombiana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

Veja nos procedimentos a seguir, alguns exemplos de como incluir notas de crédito, considerando o el cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do El recurso también considera el cálculo de ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio e o cálculo de Retenção de IVA.sigue el mismo estándar de raciocinio y el Cálculo de retención de IVA

Importante:

Para que o Sistema el sistema considere o el valor como isento ou apenas não exento o solamente no calculado, mesmo com incluso con cálculo de IVA e sem o y sin el cálculo de AUI, é necessário cadastrar um es necesario registrar un TES indicando a opção la opción 3-Isento ou a opção Exento o la opción 2-Não No calculado, no en el campo Calcula IVA.

O resultado é a fatura com dados El resultado es la factura con datos de IVA (alíquotaalícuota, base e y valor total) igual à a 0 (zerocero).

    • Para que o Sistema realize o el sistema realice el cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem con alícuota definida en el producto, sin cálculo de AUI, utilize o utilice el TES 501.

    • O produto cadastrado deve receber a alíquota (EXEl producto registrado debe recibir la alícuota (EJ: 1%) correspondente no correspondiente al campo Percentual Porcentaje IVA.

O resultado é a fatura gerada com o El resultado es la factura generada con el IVA calculado, somado ao sumado al total do del documento, armazenando a almacenando la base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e y total do documento e duplicatadel documento y factura de crédito: R$107.040,00.

    • Para que o Sistema realize o que el sistema realice el cálculo de IVA e y AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento, utilize o sumando solamente el IVA al total del documento, utilice el  TES 517.

O El resultado é a es la base AUI: R$100.000,00, alíquota alícuota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota Alícuota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106del documento y factura de crédito R$106.100,00.

Informe o TES Padrão 501;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete
Card
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id2
labelTES 501 - Faturamento Facturación de pedido de vendasventas, com con cálculo de IVA, sem sin cálculo de AUI
  1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
  2. Ahora acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente. Tenga en consideración el campo Tipo de cliente, en esta etapa.
  3. Acceda a la rutina Mantenimiento de Pedido de venta, pulse la tecla [F12] para efectuar los parámetros de la rutina.
  4. En la pantalla de parámetros, complételos de acuerdo con la orientación del help de campo.
  5. Después de completarlo, haga clic en Confirmar.
  6. Haga clic en Incluir en el browser y en la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
  7. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto que se facturará, el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos.
  8. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.


Ejemplo

Resultado del ejemplo

Informe el TES Estándar 501;

Informe la cantidad 1.

Informe el valor unitario R$ 100.000,00.

Informe el flete

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
  2. Agora acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Atente-se para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
  4. Na tela de parâmetros, preencha-os conforme orientação do help de campo.
  5. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
  6. Clique em Incluir no browser e na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
  7. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
  8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

(FOB) R$ 1.000,00

;

.

Informe

o

el seguro R$ 2.000,00

;

.

Informe

as despesas

los gastos R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do

Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento,

Alíquota de

Alícuota del 16% (base IVA = 104.000,00

e

y valor IVA = 16.640,00).

Total

do Documento

del documento: 122.640,00.

Total

da Duplicata

de la factura de crédito: 122.640,00.

Card
defaulttrue
id3
labelTES 502 - Pedido de Vendas com ventas con cálculo de IVA, sem sin cálculo de AUI
  1. Informe o el tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto que se facturará, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesasgastos:
Exemplo

Ejemplo

Resultado

do exemplo

del ejemplo

Informe

o

el TES

Padrão

Estándar 502;

Informe

a quantidade

la cantidad 1

;

.

Informe

o

el valor

unitário

unitario R$ 100.000,00

;

.

Informe

o frete

el flete (FOB) R$ 1.000,00

;

.

Informe

o

el seguro R$ 2.000,00

;

.

Informe

as despesas

los gastos R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do

Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento,

Alíquota de

Alícuota del 1,60% (base IVA = 104.000,00

e

y valor IVA = 1.664,00).

Total

do Documento

del documento: 107.664,00.

Total

da Duplicata

de la factura de crédito: 107.664,00.

Card
defaulttrue
id4
labelTES 503 - Pedido de Vendas com ventas con cálculo de IVA, sem sin cálculo de AUI
  1. Informe o el tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturarse, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesasgastos.
Exemplo

Ejemplo

Resultado

do exemplo

del ejemplo

Informe

o

el TES

Padrão

Estándar 503;

Informe

a quantidade

la cantidad 1

;

.

Informe

o

el valor

unitário

unitario R$ 100.000,00

;

.

Informe

o frete

el flete (FOB) R$ 1.000,00

;

.

Informe

o

el seguro R$ 2.000,00

;

.

Informe

as despesas

los gastos R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do

Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento,

Alíquota de

Alícuota del 5% (base IVA = 104.000,00

e

y valor IVA = 5.200,00).

Total

do Documento

del documento: 111.200,00.

Total

da Duplicata

de la factura de crédito: 111.200,00.

Card
defaulttrue
id5
labelTES 504 - Pedido de vendas com ventas con cálculo do de IVa (alíquota no produtoalícuota en el producto), sem sin cálculo de AUI
  1. Informe o el tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturarse, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesasgastos:
Exemplo

Ejemplo

Resultado

do exemplo

del ejemplo

Informe

o

el TES

Padrão

Estándar 504;

Informe

a quantidade

la cantidad 1

;

.

Informe

o

el valor

unitário

unitario R$ 100.000,00

;

.

Informe

o frete

el flete (FOB) R$ 1.000,00

;

.

Informe

o

el seguro R$ 2.000,00

;

.

Informe

as despesas

los gastos R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do

Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento,

Alíquota de

Alícuota del 10% (base IVA = 104.000,00

e

y valor IVA = 10.400,00).

Total

do Documento

del documento: 116.400,00.

Total

da Duplicata

de la factura de crédito: 116.400,00.

Pedido de

...

ventas -

...

Ecuador

Deck of Cards
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Card
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id1
labelImposto Impuesto de Valor Agregado valor agregado (IVA/IVC)

Atendiendo a la Legislación de Ecuador, el sistema garantiza que la facturación de un pedido de ventas considere los cálculos exigidos por el fisco.

El sistema permite la inclusión de facturas

Atendendo à Legislação do Equador, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o el cálculo de IVA.

Conheça as regras do Conozca las reglas de cálculo:

  • Base de Cálculocálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontosde las mercaderías o servicios - Descuentos.
  • Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos VariáveisAlícuota informada en el Archivo de productos o en el Archivo de impuestos variables.
  • IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxacálculo vs. Tasa.
Informações
titleNota

FretesFletes, despesas e seguro na nota fiscal são lançados como itens/serviços em um gastos y seguro en la factura se registran como ítems/servicios en un documento separado.

Neste novo documento é calculado o IVA ou En este nuevo documento se calcula el IVA o IVC normalmente, seguindo as regras siguiendo las reglas de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal contêm os decimais calculados pelo Sistema.

Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

El valor del impuesto y el total de la factura contiene los decimales calculados por el sistema.

Registre el producto en el Archivo de productos.

  1. Si quiere realizar el cálculo, por medio de la alícuota definida en el producto, es necesario que el Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro del Archivo de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.
  2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
  3. productos, esté completado y contenga la alícuota correspondiente.
  4. Registre el cliente en el Archivo de clientes.
  5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema (verifique los códigos del Registre um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).
    • Para que que el IVA o IVA ou IVC sejam calculados se calculen como Isento Exento, é necessário es necesario que o el campo CalcCálc. IVA, no Cadastroen el Archivo[****]de TES, esteja preenchido com a opção esté completado con la opción 3.
    • Para que el IVA o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota IVC se calculen con Alícuota 0 (zerocero), é necessário es necesario que o el campo CalcCálc. IVA, no Cadastro en el Archivo de[****]TES, esteja preenchido com a opção esté completado con la opción 4.

4. Informe a quantidade e o valor unitário, em seguida, gere o título a pagar;Informe la cantidad y el valor unitario, a continuación, genere el título por pagar.

5. Libere y facture el pedido5. Libere e fature o pedido.

 6. O El IVA e IVC são calculados e somados ao total do se calculan y suman al total del documento.

Card
defaulttrue
id2
labelRetenção Retención IVA
  1. A La base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA, ou seja, primeiro calcule o IVA para posteriormente efetuar a retenção do mesmo.
  2. Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA).
  3. de la retención del IVA es el valor del IVA, es decir, primero calcule el IVA para posteriormente efectuar la retención de este.
  4. Para determinar si la retención debe ocurrir, es necesario indicar correctamente el TES registrado previamente (Archivo de TES - Retención IVA).
  5. Em seguida acesse o Cadastro de Clientes e preencha o campo Agente Ret. com a opção A continuación acceda al Archivo de clientes y complete el campo Agente Ret. Con la opción 1.
Card
defaulttrue
id3
labelImposto Impuesto por Consumo Especial consumo especial - ICE/ICC

O El sistema permite gerar o generar el Pedido de Vendasventas calculando ICE ou o ICC com alíquota definida no produto con alícuota definida en el producto.

Os Los documentos de saída estão salida están habilitados para o el cálculo do Imposto por Consumo Especial del Impuesto por consumo especial (ICE), que se divide emen:

  • ICE Destacado Separado (ICE)
  • ICE Incluído Incluido (ICC)

Na venda de uma mercadoria do En la venta de una mercadería del grupo I (exemploejemplo: cigarros), com alíquota do imposto de con alícuota del impuesto del 150%. O El cálculo para a la forma de ICC consiste em en aplicar a seguinte la siguiente fórmula:

Fórmula:

Valor

da mercadoria

de la mercadería / 1 + (

alíquota

alícuota / 100)

1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50

O El valor do ICE sempre é somado ao total do título no financeirodel ICE siempre se suma al total del título en el financiero, que seguirá a condição la condición de pagamento informada no Cadastro pago informada en el Archivo de TES, para definir o vencimento e o el vencimiento y el total de parcelas cuotas que o el título terátendrá.

Card
defaulttrue
id4
labelRetenção Retención - IR

Observe como obter a alíquota para as faturas:No momento da inclusão dos itens da nota fiscal preencha o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída).

Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) são apresentados, filtrados nesta busca, somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro.

Para isso é utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País.

Ao escolher o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada é aquela utilizada para a retenção do imposto.

Se não houver uma alíquota cadastrada, utilize a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB).

cómo obtener la alícuota para las facturas:

En el momento de la inclusión de los ítems de la factura complete el campo Concepto (Ítems de la factura de salida).

Por medio del campo País (Archivo de Clientes) se muestran, filtrados en esta búsqueda, solamente los conceptos que son genéricos y los conceptos del país definido en el archivo.

Para ello se utilizado el índice 1 de la tabla CCR procurando el Concepto + País.

Al seleccionar el registro de la tabla CCR, la alícuota registrada es aquella utilizada para la retención del impuesto.

Si no hubiera una alícuota registrada, utilice la alícuota definida en la tabla Impuestos variables (SFB).

Si el TES tiene el cálculo de IR (impuesto RIR) la cumplimentación del campo Concepto es obligatoriaSe o TES tem o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto é obrigatório.

Informações
titleNota

O El campo Agente Ret. IR no Cadastro de Clientes é en el Archivo de clientes es S.

  • Forma de Cálculo Retenção de cálculo retención - IR

  • Base de Cálculo da Retenção de cálculo de la retención de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – DescontosValor de las mercaderías o servicios – Descuentos

  • Tasa = Alícuota informada en la tabla CCR o la informada en la tabla SFB

  • Retención

  • Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informada na tabela SFB

  • Retenção IR = Base de Cálculo cálculo * TaxaTasa

ExemploEjemplo:

Mercadoria Mercadería vendida: 800,00

DescontosDescuentos: 10,00

Base de Cálculo da retençãode cálculo de la retención: 790,00

TaxaTasa: 2%

Retenção Retención de IR: 15,80

Total da Faturade la factura: 790,00

Total da duplicatade la factura de crédito: 774,20 (para entrada)

Total certificado de retençãoretención: 15,80

* para saída o valor da duplicata é salida el valor de la factura de crédito es de 790,00 e os y los 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retençãose darán de baja cuando el cliente entregue el certificado de retención.

Informações
titleNota

Sobre freteflete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado isoladamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item deste.

Por regra equatoriana eles são lançados como itens / serviços na nota fiscal.

Para parcelar a fatura, o valor da retenção pode ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas.

Configure o campo Rateio Imp. Retido com:

  • Opção 1 - Dedução na primeira parcela;
  • Opção 2 - Rateado em todas as parcelas.
Faturamento de pedido de vendas calculando retenção de IR.
  1. Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
  2. Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S.
  3. Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
  4. Cadastre uma condição de pagamento;
  5. Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2.
  6. Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema,
  7. Informe a quantidade e o valor unitário;
  8. Libere e fature o pedido.

...

y gastos accesorios, el valor de la retención de calcula aisladamente, es decir, existe en la tabla de retenciones una alícuota para cada ítem de este.

Por regla ecuatoriana estos se registran como ítems / servicios en la factura.

Para dividir la factura, el valor de la retención puede deducirse de la primera cuota o prorratearse en todas estas.

Configure el campo Prorrateo Imp. Retenido con:

  • Opción 1 - Deducción en la primera cuota.
  • Opción 2 - Prorrateado en todas las cuotas.

 

Facturación de pedido de ventas calculando retención de IR.

  1. Registre un producto cualquiera (no hay detalles específicos para el registro de este producto).
  2. Registre un cliente y en el campo Agente de retención indique S.
  3. Registre un concepto de retención en la Tabla Conceptos de retención (CCR), para el impuesto RIR, informando el porcentaje en la alícuota.
  4. Registre una condición de pago.
  5. Registre una modalidad con el campo Prorrateo Imp. Retenido habilitado con la opción 1 o 2.
  6. Registre un pedido de ventas con el producto y proveedor registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema,
  7. Informe la cantidad y el valor unitario.
  8. Libere y facture el pedido.

Pedido de ventas - Perú

Deck of Cards
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Informe o TES Padrão 501;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário
Card
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id1
labelTES 501 PV calculando IGV sem sin cálculo de ISC

TES 501 - Para faturar um facturar un pedido de vendas ventas calculando IGV, sem sin cálculo de ISC 

Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a faturar.

  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.

  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para acessar os parâmetros da rotina.

  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

  5. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

  6. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

  7. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

  8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Atendiendo a la Legislación Peruana, el sistema garantiza que la facturación de un pedido de ventas considere los cálculos exigidos por el fisco.

  1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto por facturar.
  2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente, tenga en consideración el campo Tipo de cliente, en esta etapa.
  3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de venta. Pulse la tecla [F12] para acceder a los parámetros de la rutina.
  4. El sistema muestra la ventana de parámetros. Complételos de acuerdo con la orientación del help de campo.
  5. Después de completarlo, haga clic en Confirmar.
  6. Haga clic en Incluir en el browser. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
  7. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto por facturarse, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos.
  8. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

Ejemplo

Resultado del ejemplo

Informe el TES Estándar 501;

Informe la cantidad 1.

Informe el valor unitario

Exemplo

Resultado do exemplo

R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00

;

.

Informe

o

el seguro R$5,00

;

.

Informe

as despesas

los gastos R$20,00.

Fatura gerada com o

Factura generada con el IGV calculado,

Alíquota de

Alícuota del 19% (base de cálculo = 235,00 e

imposto

impuesto = 44,65)

,Somando o imposto ao total do documento e da duplicata

.

Sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (279,65).

O

El valor

do IPM deve ser gerado nos

del IPM debe generarse en los respectivos campos de

gravação

grabación (base de cálculo = 235,00 e

imposto

impuesto = 4,70).

Informações
titleImportante

Para que o Sistema el sistema considere o el valor como isento exento, mesmo com incluso con cálculo de IGV e sem o y sin el cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção es necesario registrar un TES en los moldes del TES 501, pero, indicando la opción 2-Exonerado, no en el campo Calcula IGV. Neste En este caso, informe apenas o valor unitário e a quantidadesolamente el valor unitario y la cantidad.

  • O resultado é a fatura gerada sem o El resultado es la factura generada sin el IGV calculado, armazenando a almacenando la base de cálculo de R$200,00 no en el campo Valores Isentos, sem gravar o valor do exentos, sin grabar el valor del IPM.

Para que o Sistema armazene o el sistema almacene el valor como não afetado, mesmo com No afectado, incluso con cálculo de IGV e sem o y sin el cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do es necesario registrar un TES en los moldes del TES 501, porém pero indicando a opção la opción 3-Não Afetado, no No afectado, en el campo Calcula IGV. Neste En este caso, informe apenas o valor unitário e a quantidadesolamente el valor unitario y la cantidad.

  • O El resultado será a fatura gerada sem o la factura generada si el IGV calculado, armazenando a almacenando la base de cálculo de R$200,00 no en el campo Valores Isentos, sem gravar o valor do exentos, sin grabar el valor del IPM.

Informe o código TES 503;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;
Card
defaulttrue
id2
labelTES 503 PV calculando IGV, e y cálculo de ISC

TES 503 - Para faturar um Cómo facturar un pedido de vendas ventas calculando IGV, com con cálculo de ISC 

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

  5. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

  6. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

  7. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

  8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

  1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
  2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente.
  3. Acceda a la rutina Mantenimiento de Pedido de venta, pulse la tecla [F12] para efectuar los parámetros de la rutina.
  4. El sistema muestra la ventana de parámetros. Complételos de acuerdo con la orientación del help de campo.
  5. Después de completarlo, haga clic en Confirmar.
  6. Haga clic en Incluir en el browser. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
  7. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto por facturarse, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos.
  8. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

Ejemplo

Resultado del ejemplo

Informe el código TES 503.

Informe la Cantidad 1.

Informe el valor unitario R$200,00.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o frete (FOB) R$10,00

;

.

Informe

o

el seguro R$5,00

;

.

Informe

as despesas

los gastos R$20,00.

Fatura gerada com o

Factura generada con el ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e

imposto

impuesto = 11,75 -> calculados

pela alíquota padrão cadastrada na

por la alícuota estándar registrada en la SFB),

IGV calculado

com a alíquota de

con la alícuota del 19% (base de cálculo = 246,75 e

imposto

impuesto = 46,88),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata

Sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (293,63).

O

El valor

do IPM é gerado nos

del IPM se genera en los respectivos campos de

gravação

grabación (base de cálculo = 246,75 e

imposto

impuesto = 4,94).

Informe o código TES 001;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;
Card
defaulttrue
id3
labelTES 001 NFE com E_FACT con cálculo de IGV, sem sin cálculo de ISC

TES 001 - Lançamento Registro de Nota Fiscal de Entrada com Factura de entrada con cálculo de IGV, sem sin cálculo de ISC

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

  5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

  6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

  7. Clique em Incluir no browser.

  8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

  9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

  10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

  1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
  2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente.
  3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de venta. Pulse la tecla [F12] para efectuar los parámetros de la rutina.
  4. El sistema muestra la ventana de parámetros.
  5. Complételos de acuerdo con la orientación del help de campo.
  6. Después de completarlo, haga clic en Confirmar.
  7. Haga clic en Incluir en el browser.
  8. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
  9. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto por facturarse, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos.
  10. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

Ejemplo

Resultado del ejemplo

Informe el código TES 001.

Informe la Cantidad 1.

Informe el valor unitario R$200,00.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o frete (FOB) R$10,00

;

.

Informe

o

el seguro R$5,00

;

.

Informe

as despesas

los gastos R$20,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de

Factura generada con el IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 235,00 e

imposto

impuesto = 44,65),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata

Sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (279,65).

Também é gerado o valor do IPM nos

También se genera el valor del IPM en los respectivos campos de

gravação

grabación (base de cálculo = 235,00 e

imposto

impuesto = 4,70).

Informe o código TES 003;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;
Card
defaulttrue
id4
labelTES 003 NFE E_FACT calculando IGV, com con cálculo de ISC

 TES 003 - Lançamento Registro de Nota Fiscal Factura de Entrada entrada calculando o el IGV, com con cálculo de ISC

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

  5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

  6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar

  7. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

  8. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

  9. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.

  1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
  2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente.
  3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de venta. Pulse la tecla [F12] para efectuar los parámetros de la rutina.
  4. El sistema muestra la ventana de parámetros.
  5. Complételos de acuerdo con la orientación del help de campo.
  6. Al terminar la cumplimentación, haga clic en Confirmar
  7. Haga clic en Incluir en el browser. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
  8. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto por facturarse, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos.
  9. Confirme su inclusión y a continuación, registre un documento de entrada, vinculado al pedido registrado.

Ejemplo

Resultado del ejemplo

Informe el código TES 003.

Informe la Cantidad 1.

Informe el valor unitario R$200,00.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o frete (FOB) R$10,00

;

.

Informe

o

el seguro R$5,00

;

.

Informe

as despesas

los gastos R$20,00.

Fatura gerada com o

Factura generada con el ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e

imposto

impuesto = 11,75 calculados

pela alíquota padrão cadastrada na

por la alícuota estándar registrada en la SFB),

IGV calculado

com a alíquota de

con la alícuota del 19% (base de cálculo = 246,75 e

imposto

impuesto = 46,88),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata

Sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (293,63).

Também gera o valor do IPM nos

También genera el valor del IPM en los respectivos campos de

gravação

grabación (base de cálculo = 246,75 e

imposto

impuesto = 4,94).

 


Faturamento Facturación de Pedido de Vendas ventas - PercepçãoPercepción

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de faturaVea a continuación cómo el sistema permite la generación de factura, a partir do del Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas ventas, con las variaciones de percepción de las operaciones involucradas en el cálculo del Impuesto general de ventas (IGV).

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelPercepção Percepción TES 507 calculando IGV sem sin cálculo de ISC
TESES 507 - Pedido de vendasventas calculando IGV ey percepçãopercepción de IGV, semsin cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do En los parámetros del Pedido de Vendasventas, informe que a la empresa não é no es agente de retençãoretención: MV_AGENTE = N.

2.  Informe emen umun NCM (TabelaTabla SYD) oel percentualporcentaje para cálculo de dala percepçãopercepción dodel IGV.

ExemploEjemplo: 1101.00.00.00 (farinha harina de trigo, a al 2%).

3.  CadastreRegistre oel produtoproducto comcon NCM que tenhatenga oel percentualporcentaje de percepçãopercepción.
4.  CadastreRegistre oel cliente que ées agente de percepçãopercepción. Indique ala opçãoopción 2 en noel campo Agente.
5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6.  Confirme suasu inclusãoinclusión ey ema seguidacontinuación, faturefacture oel pedido.
ExemploEjemplo
Resultado dodel exemploejemplo
Informe oel TES PadrãoEstándar 511;.
Informe ala QuantidadeCantidad 1;.
Informe oel valor unitáriounitario R$1.000,00.
FaturaFactura geradagenerada comcon oel IGV calculado comcon ala alíquotaalícuota dedel 19% (base de cálculo = 1.000,00 e impostoimpuesto = 190,00), 
PercepçãoPercepción calculada (base de cálculo = 1.190,00 e impostoimpuesto = 23,80), 
SomandoSumando oslos impostosimpuestos aoal total dodel documento e da duplicata y de la factura de crédito (1.213,18)
Card
defaulttrue
id2
labelPercepção Percepción TES 508 calculando IGV com con cálculo de ISC

TES 508 - Pedido de vendas Pedido de ventas calculando IGV e percepção y percepción de IGV, com con cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do En los parámetros del Pedido de Vendasventas, informe que a la empresa não é no es agente de retençãoretención: MV_AGENTE = N.

2.  Informe emen umun NCM (TabelaTabla SYD) o percentualporcentaje para cálculo dade la percepçãopercepción dodel IGVIGVIGV.

ExemploEjemplo: 1101.00.00.00 (farinha harina de trigo, a al 2%).

3. Registre Cadastreel oproducto produto comcon NCM que tenhatenga oel percentualporcentaje de percepçãopercepción.
4.  Registre Cadastreel o clientecliente que ées agente de percepçãopercepción. Indique ala opçãoopción 2 noen el campo Agente.
5.  Registre Lance umun pedido de vendasventas comcon oel produtoproducto ey cliente cadastradosregistrados, utilizando oel TES estándar padrãocreado criadopor peloel Sistemasistema, lanceregistre ala quantidadecantidad ey valor unitáriounitario.
6.  Confirme Confirmesu suainclusión inclusãoy ea em seguidacontinuación, faturefacture oel pedido.
InformeoTESPadrão508;InformeaQuantidade1;Informeovalor
Exemplo
Resultado  do exemplo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ejemplo
                                  Resultado del ejemplo
Informe el TES Estándar 508.
Informe la Cantidad 1.
Informe el valor unitario R$1.unitário R$1.000,00.
FaturaFactura geradagenerada comcon oel ISC calculado comcon ael 5% (base de cálculo = 1.000,00 e impostoimpuesto = 50,00), 
PercepçãoPercepción calculada (base de cálculo = 1.249,50 e impostoimpuesto = 24,99), 
SomandoSumando oslos impostosimpuestos aoal total dodel documento e da duplicatay de la factura de crédito (1.274,49). 
Card
defaulttrue
id3
labelPercepção Percepción TES 507 sem sin cálculo de IGV. Cliente não é no es agente de percepçãopercepción

TES 507 - Pedido de vendas com configurações ventas con configuraciones para cálculo de percepção percepción de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepçãoen el TES y en el producto, pero no calcular la percepción de IGV, por el hecho de que el cliente no es agente de percepción

 

1. En los parámetros del1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendasventas, informe que ala empresa nãono ées agente de retençãoretención: MV_AGENTE = S.
2.  Informe emen umun NCM (TabelaTabla SYD) oel percentualporcentaje para cálculo dade percepçãola percepción dodel IGV.
Exemplo

Ejemplo: 1101.00.00.00 (

farinha

harina de trigo,

a

al 2%).

3.  CadastreRegistre oel produtoproducto comcon NCM que tenhatenga oel percentualporcentaje de percepçãopercepción.
4.  Registre Cadastre oel cliente que ées agente de percepçãopercepción. Indique ala opçãoopción 2 en noel campo Agente.
5.  Registre Lance umun pedido de vendasventas comcon oel produtoproducto ey cliente cadastradosregistrados, utilizando oel TES estándar padrãocreado criadopor peloel Sistemasistema, lanceregistre ala quantidadecantidad ey valor unitáriounitario.
6. Confirme ala inclusãoinclusión ey ema seguidacontinuación faturefacture oel pedido.
ExemploEjemplo
Resultado dodel exemploejemplo
Informe oel TES PadrãoEstándar 508;.
Informe ala QuantidadeCantidad 1;.
Informe oel valor unitáriounitario R$1.000,00.
FaturaFactura geradagenerada comcon oel IGV calculado comcon ala alíquotaalícuota dedel 19% (base de cálculo = 1.000,00 e impostoimpuesto = 190,00), 
SomandoSumando apenassolamente este impostoimpuesto aoal total dodel documento e da duplicata y de la factura de crédito ((1.190,00). 
Card
defaulttrue
id4
labelPercepção Percepción TES 507 com con cálculo de IGV. Empresa é es agente de retençãoretención

TES 507 - Pedido de vendas, com configurações ventas con configuraciones para cálculo de percepção percepción de IGV no TES e no produto, mas não calcula a percepção de IGV, pelo fato de a en el TES y en el producto, pero no calcula la percepción de IGV, por el hecho de que la empresa (SIGAMAT) ser es agente de retençãoretención

 

1.  En Noslos parâmetrosparámetros dodel Pedido de Vendasventas, informe que ala empresa nãono ées agente de retençãoretención: MV_AGENTE = S.
2.  Informe emen umun NCM (TabelaTabla SYD) oel percentualporcentaje para cálculo de dala percepçãopercepción dodel IGV.
Exemplo

Ejemplo: 1101.00.00.00 (

farinha

harina de trigo,

a

al 2%).

3.  CadastreRegistre oel produtoproducto comcon NCM que tenhatenga oel percentualporcentaje de percepçãopercepción.
4.  Registre Cadastre oel cliente que ées agente de percepçãopercepción. Indique ala opçãoopción 2 en noel campo Agente.
5.  Registre Lanceun um pedido de vendasventas comcon oel produtoproducto ey cliente cadastradosregistrados, utilizando oel TES estándar padrãocreado criadopor peloel Sistemasistema, lanceregistre ala quantidadecantidad ey valor unitáriounitario.
6.  Confirme Confirmesu suainclusión inclusãoy ea em seguidacontinuación, faturefacture oel pedido.
InformeoTESPadrão507;InformeaQuantidade1;InformeovalorunitárioR$1.000,00.FaturageradacomoIGVcalculadocomaalíquotade19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),
Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). 
Exemplo
Resultado  do exemplo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo
 
 
 
 
 
 
 
                                      Resultado del ejemplo
Informe el TES Estándar 507.
Informe la Cantidad 1.
Informe el valor unitario R$1.000,00.
Factura generada con el IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.000,00 e impuesto = 190,00), 
Sumando solamente este impuesto al total del documento y de la factura de crédito (1.190,00). 
Card
defaulttrue
id5
labelPercepción TES 507 con cálculo de IGV, sin cálculo de ISC. Productos con alícuotas diferentes
Card
defaulttrue
id5
labelPercepção TES 507 com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC. Produtos com alíquotas distintas

TES 507 - Pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do   En los parámetros del Pedido de Vendasventas, informe que a la empresa não é no es agente de retençãoretención: MV_AGENTE = N.

2.

  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la percepción del IGV.

Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo, al 2%).

3. Informe en otro NCM el porcentaje para cálculo de la percepción del IGV.

        Ejemplo: 2201.10.00.11 (agua mineral, al 1%).

4. Registre el producto con NCM que tenga el porcentaje de percepción.

5. Registre un producto más que tenga un NCM con el porcentaje de percepción diferente del producto anterior.

6. Registre el cliente que es agente de percepción. Indique la opción 2 en el campo Agente.

7. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y el valor unitario.

8. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

               Ejemplo
                                                  Resultado del ejemplo
Informe el TES Estándar 507.
Informe la Cantidad 1.
Informe el valor unitario

Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.
  1. Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).
4.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
5.  Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior.
6.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
7.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:
8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 507;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$1.000,00.
DuasDos faturasfacturas geradasgeneradas, ambas comcon oel IGV calculado comcon ala alíquotaalícuota dedel 19% (base de cálculo = 1.000,00 e impostoimpuesto = 190,00), 
PercepçãoPercepción calculada (emen umun documento, base de cálculo = 1.190,00 e impostoimpuesto = 23,80, ey 
NoEn el outrootro documento, base de cálculo = 1.190,00 e impostoimpuesto = 11,90), 
SomandoSumando oslos impostosimpuestos aoal total dodel documento e da duplicata (em um y de la factura de crédito (en un documento, 1.213,18, y een noel outrootro 1.201,90).


Faturamento Facturación de Pedido de Vendas ventas - Detração  Detracción

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de faturaVea a continuación cómo el sistema permite la generación de factura, a partir do del Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas ventas, con las variaciones de la operación de detracción involucradas en el cálculo del Impuesto general de ventas (IGV).

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelDetração Detracción - TES 511 com con cálculo de IGV, sem sin cálculo de ISC

TES 511 - Pedido de vendas ventas calculando IGV e detração y detracción de IGV, sem sin cálculo de ISC

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de faturaVea a continuación cómo el sistema permite la generación de factura, a partir do del Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas ventas, con las variaciones de la operación de detracción involucradas en el cálculo del Impuesto general de ventas (IGV).

1.  Nos parâmetros do  En los parámetros del Pedido de Vendasventas, informe que a la empresa não é no es agente de retençãoretención: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um  Informe en un NCM (Tabela Tabla SYD) o percentual el porcentaje para cálculo da detração do de la detracción del IGV.

Exemplo

Ejemplo: 1101.00.00.00 (

farinha

harina de trigo,

a

al 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração Registre el producto con NCM que tenga el porcentaje de detracción.

4.   Cadastre o Registre el cliente que é es agente de detraçãodetracción. Indique a opção 3 no la opción 3 en el campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o su inclusión y a continuación, facture el pedido.

Exemplo

Ejemplo

Resultado

do exemplo

del ejemplo

Informe el TES Estándar 511.

Informe la Cantidad 1.

Informe el valor unitario

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;.

Factura generada con el IGV calculado con la alícuota del Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto impuesto = 190,00),.

Detração Detracción calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto impuesto = 119,00),.

Sumando los impuestos Somando os impostos (menos a detraçãola detracción) ao total do documento e da duplicata al total del documento y de la factura de crédito  (1.190,00).

Card
defaulttrue
id2
labelDetração Detracción TES 512 com con cálculo de IGV, com con cálculo de ISC

TES 512 - Pedido de vendas ventas calculando IGV e detração y detracción de IGV, com con cálculo de ISC 

1.  Nos parâmetros do   En los parámetros del Pedido de Vendasventas, informe que a la empresa não é no es agente de retençãoretención: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um  Informe en un NCM (Tabela Tabla SYD) o percentual el porcentaje para cálculo da detração do de la detracción del IGV.

Exemplo

Ejemplo: 1101.00.00.00 (

farinha

harina de trigo,

a

al 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração Registre el producto con NCM que tenga el porcentaje de detracción.

4.   Cadastre o Registre el cliente que é es agente de detraçãodetracción. Indique a opção 3 no la opción 3 en el campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o su inclusión y a continuación, facture el pedido.

Exemplo

Ejemplo

Resultado

do exemplo

del ejemplo

Informe el TES Estándar 512.

Informe la Cantidad: 1.

Informe el valor unitario

Informe o TES Padrão 512;

Informe a Quantidade: 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;.

Factura generada con el Fatura gerada com o ISC calculado a al 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto impuesto = 50,00),

IGV calculado com a alíquota de con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto impuesto = 199,50),

Detração Detracción calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto impuesto = 119,95),.

Sumando los impuestos al total del documento y de la factura de crédito Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.249,50).

Card
defaulttrue
id3
labelDetração Detracción TES 511 Cliente não é no es agente de detraçãodetracción

TES 511 - Pedido de vendasventas, com configurações con configuraciones para cálculo de detração detracción de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de detraçãoen el TES y en el producto, pero no calcular la detracción de IGV, por el hacho de que el cliente no es agente de detracción

1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um en un NCM (Tabela Tabla SYD) o percentual el porcentaje para cálculo da detração do de la detracción del IGV.

Exemplo

Ejemplo: 1101.00.00.00 (

farinha

harina de trigo,

a

al 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detraçãoRegistre el producto con NCM que tenga el porcentaje de detracción.

4.   Cadastre o Registre el cliente que é es agente de detraçãodetracción. Indique a opção 3 no la opción 3 en el campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o su inclusión y a continuación, facture el pedido.

Exemplo

Ejemplo

Resultado

do exemplo

del ejemplo

Informe el TES Estándar 511.

Informe la Cantidad 1.

Informe el valor unitario

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;.

Factura generada con el IGV calculado con la alícuota del Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto impuesto = 190,00),.

Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata Sumando solamente este impuesto al total del documento y de la factura de crédito (1.190,00).

Card
defaulttrue
id4
labelDetração Detracción TES 511 Empresa é es agente de retençãoretención

TES 511 - Pedido de vendas, com configurações ventas con configuraciones para cálculo de detração detracción de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de a en el TES y en el producto, pero no calcular la detracción de IGV, por el hecho de que la empresa (SIGAMAT) ser es agente de retençãoretención

1.   Nos parâmetros do En los parámetros del Pedido de Vendasventas, informe que a la empresa é es agente de retençãoretención: MV_AGENTE = S.

2.  Informe em um  Informe en un NCM (Tabela Tabla SYD) o percentual el porcentaje para cálculo da detração do de la detracción del IGV.

Exemplo

Ejemplo: 1101.00.00.00 (

farinha

harina de trigo,

a

al 10%).

3.   Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detraçãoRegistre el producto con NCM que tenga el porcentaje de detracción.

4.   Cadastre o Registre el cliente que é es agente de detraçãodetracción. Indique a opção 3 no la opción 3 en el campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o su inclusión y a continuación, facture el pedido.

Exemplo

Ejemplo

Resultado

do exemplo

del ejemplo

Informe o el TES Padrão Estándar 511;.

Informe a Quantidade1;la cantidad 1.

Informe o el valor unitário unitario R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de Factura generada con el IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto impuesto = 190,00), .
Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata Sumando solamente este impuesto al total del documento y de la factura de crédito (1.190,00).

Card
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id5
labelDetração Detracción TES 511 com con cálculo de IGV, sem sin cálculo de ISC

TES 511 - Pedido de vendasventas, calculando IGV e detração y detracción de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem con productos con alícuotas diferentes, sin cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do  En los parámetros del Pedido de Vendasventas, informe que a la empresa é es agente de retençãoretención: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um  Informe en un NCM (Tabela Tabla SYD) o percentual el porcentaje para cálculo da detração do de la detracción del IGV.

Exemplo:

        Ejemplo1101.00.00.00 (farinha harina de trigo, a al 10%).

3.  Informe em outro NCM o percentual para cálculo da detração do  Informe en otro NCM el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.

Exemplo

Ejemplo: 2201.10.00.11 (

água

agua mineral,

a

al 1%).

4.   Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detraçãoRegistre el producto con NCM que tenga el porcentaje de detracción.

5.  Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de detração, diferente do produto  Registre un producto más que tenga un NCM con el porcentaje de detracción, diferente del producto anterior.

6.   Cadastre o Registre el cliente que é es agente de detraçãodetracción. Indique a opção 3 no la opción 3 en el campo Agente.

7.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

8.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario.

8. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

Ejemplo

Resultado del ejemplo

Informe el TES Estándar 511.

Informe la cantidad para cada producto. 1.

Informe el valor unitario

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a quantidade para cada produto. 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;.

Dos facturas generadasDuas faturas geradas, ambas com o con el IGV calculado com a alíquota de con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto impuesto = 190,00),.

Detração Detracción calculada (em um en un documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto impuesto = 119,00, e no outro y en el otro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto impuesto = 11,90),

Somando os impostos Sumando los impuestos (menos a detraçãola detracción) ao al total do documento e da duplicata (em um del documento y de la factura de crédito (en un documento, 1.190,00, e no outro y en el otro 1.201,90).

Card
defaulttrue
id6
labelDetração Detracción TES 511, com con cálculo de IGV, sem sin cálculo de ISC inferior a 700 solessoless

TES 511 - Pedido de vendas, ventas calculando IGV e detração y detracción de IGV, sem sin cálculo de ISC, inferior a 700 soles

1.  Nos parâmetros do  En los parámetros del Pedido de Vendasventas, informe que a la empresa é es agente de retençãoretención: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um  Informe en un NCM (Tabela Tabla SYD) o percentual el porcentaje para cálculo da detração do de la detracción del IGV.

Exemplo

Ejemplo: 1101.00.00.00 (

farinha

harina de trigo,

a

al 10%).

3.   Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detraçãoRegistre el producto con NCM que tenga el porcentaje de detracción.

4.   Cadastre o Registre el cliente que é es agente de detraçãodetracción. Indique a opção 3 no la opción 3 en el campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario.

6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

Ejemplo

Resultado del ejemplo

Informe el TES Estándar 511.

Informe la Cantidad 1.

Informe el valor unitario R$500,00.

Factura generada con el IGV calculado con la alícuota del

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$500,00;

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 500,00 e imposto impuesto = 95,00),
não calculando a detração pelo fato de que a fatura não é sin calcular la detracción por e hecho de que la factura no es superior a 700,00 soles,
somando o sumando el IGV ao al total do documento e da duplicata del documento y de la factura de crédito (595,00) os impostos los impuestos (menos a detraçãola detracción) ao al total do documento e da duplicata (em um del documento y de la factura de crédito (en un documento, 1.190,00, e no outro y en el otro 1.201,90).

Pedidos de

...

venta - Venezuela

Deck of Cards
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historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelPedido de Vendas ventas - Venezuela
Atendendo à Legislação da

Atendiendo a la Legislación de Venezuela,

o Sistema calcula o Imposto

el sistema calcula el Impuesto sobre Valor

Agregado

agregado (IVA) por

meio da amarração com os dados pré-cadastrados em Impostos Variáveis, em Tipos de Entrada e Saída e na Amarração TES x Impostos, obedecendo a regra de cálculo do imposto.A retenção do IVA é contemplada pelo Sistema, conheça a forma de cálculo no help Faturamento - Retenção

medio del vínculo con los datos registrados previamente en Impuestos variables, en Tipos de entrada y salida y en el Vínculo TES vs. Impuestos, obedeciendo a la regla de cálculo del impuesto.

La retención del IVA está considerada por el sistema, conozca la forma de cálculo en el help Facturación - Retención de IVA.

Tipos de

Alíquota

alícuota

Basicamente, as condições e alíquotas previstas em lei

Básicamente, las condiciones y alícuotas previstas en ley para este cálculo

são

son:

  • General (12%)
  • preencha o
  • complete el campo Tipo de
  • Alíquota com a opção
  • alícuota con la opción G-General
  • ;
  • .
  • Adicional (22%)
  • preencha o
  • complete el campo %
  • Taxa Adicional
  • Tasa adicional (
  • Cadastro
  • Archivo de
  • Impostos Variáveis) e o
  • impuestos variables) y el campo Tipo de
  • Alíquota
  • alícuota (
  • Cadastro
  • Archivo de TES)
  • com a opção
  • con la opción A-Adicional
  • ;
  • .
  • Reduzida
  • Reducida (8%)
  • preencha o
  • complete el campo %
  • Taxa Reduzida
  • Tasa reducida (
  • Cadastro
  • Archivo de
  • Impostos Variáveis)  e o
  • Impuestos variables) y el campo Tipo de
  • Alíquota
  • alícuota (
  • Cadastro
  • Archivo de TES)
  • com a opção
  • con la opción R-
  • Reduzida;
  • Reducida.
Exportação

Exportación (0%)

;

.

Isentas

Exentas. 

O imposto El impuesto sobre Valor Agregado ainda pode ser classificado agregado aún puede clasificarse como IVA Destacado separado (IVA) e IVA incluído incluido (IVC).

Card
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id2
labelImposto Impuesto de Valor Agregado valor agregado (IVA)/(IVC)

Conheça as regras do Conozca las reglas de cálculo:

Base de Cálculocálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontosde las mercaderías o servicios - Descuentos.

TaxaTasa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Impostos VariáveisAlícuota informada en el Archivo de productos o en Impuestos variables.

IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxacálculo vs. Tasa.

IVA Destacado Separado (IVA) - Neste En este caso , se utiliza -se a la fórmula:  Valor da Mercadoriade la mercadería/1+(alíquotaalícuota/100)·            

IVA Incluído Incluido (IVC) - Neste En este caso, para mercadoria valendo mercadería valiendo 1000 (base de cálculo), o valor do imposto fixado é el valor del impuesto fijado es 120 (alíquota alícuota del 12%).

Informações
titleImportante

FretesFletes, despesas e seguro na nota fiscal são lançados como itens/serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras gastos y seguro en la factura se registran como ítems/servicios en un documento separado. En este nuevo documento se calculará el IVA o IVC normalmente, siguiendo las reglas de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema

Conteúdos Relacionados

El valor del impuesto y el total de la factura contendrán los decimales calculados por el sistema.

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