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01. VISÃO GERAL

A rotina visa a importação do resultado da negociação das contestações no AJIUS seguindo o padrão Unimed PTU A550.

Cada importação terá no máximo a criação de 4 protocolos, um para cada tipo de guia.

Ao importar um PTU A550, sendo identificada uma diferença nos valores, será criada uma nova guia clonando a original e incluindo a diferença dos valores na nova guia.

O rastreio de uma guia clonada pode ser feita utilizando o campo BD6_GUIORI.


02. PROCESSO UNIMED ORIGEM

Esta parte é referente a unimed dona do beneficiário.

  1. Importe guias utilizando a rotina de importação do PTU A500.
  2. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Proc. Contas / Analise de Contas(PLSA600) / Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas.
  3. Realize a geração do Lote de Pagamento(PLSA470) do lote importado.
  4. Se houveram glosas, vamos iniciar o processo AJIUS.
  5. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550X) e exporte o arquivo.
  6. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
  7. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550X). 
  8. Selecione o arquivo Parcial 1 que será importado e ao confirmar, as guias que houveram negociação serão clonadas.
  9. É possível visualizar um resumo da importação clicando no botão "Visualizar".
  10. As guias geradas neste processo serão criadas com a fase "Faturada".
  11. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
  12. Após isto, o processo deverá ser repetido até encerrar a negociação.


  • As guias somente serão clonadas se houver uma diferença de valor do reconhecido com o acordado.
  • Caso seja importado um arquivo onde tudo que foi glosado foi acatado pela outra Unimed não existirá nenhuma PEG nova criada e somente um resumo da importação na tela de Visualizar.
  • Não é possível excluir um lote de pagamento de um lote que teve importação de contestação.
  • Toda importação terá um rastreio do BD6 origem e o nível da parcial/fechamento em que ele foi criado utilizando o campo BCI_TIP550/BRJ_ARQPAR.

03. TELA VISUALIZAR

Na importação do arquivo, todos os registros que não possuírem a critica "99-Não contestado", serão gravados na tabela B2A para consulta posterior.

Esta tabela será vinculada ao lote do PTU A500 e será exibida ao clicar em "Visualizar".


No exemplo abaixo, nós temos na guia original um valor apresentado de R$ 100 e R$ 10 de taxa, Valor Reconhecido R$ 50 e R$ 0 de taxa, e o negociado no AJIUS foi que o correto a ser pago seria R$ 70 e R$7 de taxa.

Então a guia clonada recebeu apenas o valor da diferença R$ 20 de pagamento e R$ 7 de taxa(Por padrão do sistema o campo BD6_VLRPAG sempre terá acrescido o valor da taxa, resultando em R$ 27).



04. Novo processo Devedora com título NDF 

Antes de começarmos a descrever o novo processo, é essencial o conhecimento da rotina de importação da contestação PTU A550 na visão da Unimed Origem, bem como da rotina de importação da cobrança PTU A500, para o entendimento das etapas previstas nessa documentação.


Visão Geral
 
O novo processo visa melhorar o controle de glosas em negociação, compreendendo toda a discussão no Ajius, para isso o sistema criará um título utilizando o valor de glosa efetuado nas guias criadas a partir da importação da cobrança (PTU A500 XML).  Este título (NDF) será criado ao gerar o lote de pagamento.  A cada importação de constatação da Unimed Executora (A550), podendo ser: (parcial-1, parcial-2 e fechamento) o NDF será compensado automaticamente com o valor contestado no arquivo(vl_Tot_Cont_Doc_1), sendo possível acompanhar através do título o  saldo restante da glosa em negociação até o final do processo. 

  • Passo a passo de como realizar o processo 

  1.  Importe a cobrança utilizando a rotina de importação do PTU A500;
  2. acesse o Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas;
  3. Realize a geração do Lote de Pagamento(PLSA470) do lote importado. Caso houver valor de pagamento o sistema irá criar o título a pagar (SE2), e a partir desse ajuste, criará também o título NDF no valor de glosa;
  4. iniciaremos o processo AJIUS.
  5. acesse a Exportação  do PTU A550 (PLSUA550X) e exporte o arquivo;
  6. neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS;
  7. acesse a rotina de Importação do PTU A550 (PLSP550X);
  8. importe o arquivo (parcial 1, parcial 2 ou fechamento), o sistema criará um título com os valores acordados no arquivo e realizará a compensação automática da NDF, assim restará como saldo apenas o que ainda esta sendo negociado;
  9. após isto, se ainda houver negociação o processo deverá ser repetido até  o encerramento, a cada arquivo importado o sistema compensará a NDF

Exemplo

  1.  importação da cobrança, valor R$ 204 


     2. realizando análise da guia e e aplicando glosa de R$ 84

   3. gerando o lote de pagamento

    4. Visualização da NDF no financeiro


     5.  Importação do arquivo de contestação da operadora executora,  neste exemplo, utilizaremos um arquivo de fechamento do tipo 6:
     (tp_Arquivo: 6 - Arquivo de fechamento da Unimed Devedora da NDC. 

  • procedimento utilizado no exemplo, valor acordado R$84
       
Valor Acordado
<ptu:tp_Acordo>02</ptu:tp_Acordo>
<ptu:qt_Reconh>1</ptu:qt_Reconh>
<ptu:qt_Acordada>1</ptu:qt_Acordada>
<ptu:Valores>
	<ptu:vl_Reconh_Serv>0</ptu:vl_Reconh_Serv>
	<ptu:vl_Acordo_Serv>80</ptu:vl_Acordo_Serv>  <!-- Valor acordado-->
	<ptu:vl_Reconh_CO>80</ptu:vl_Reconh_CO>
	<ptu:vl_Acordo_CO>0</ptu:vl_Acordo_CO>
	<ptu:vl_Reconh_Filme>0</ptu:vl_Reconh_Filme>
	<ptu:vl_Acordo_Filme>0</ptu:vl_Acordo_Filme>
</ptu:Valores>
<ptu:Taxas>
	<ptu:vl_Reconh_Adic_Serv>0</ptu:vl_Reconh_Adic_Serv>
	<ptu:vl_Acordo_Adic_Serv>4</ptu:vl_Acordo_Adic_Serv> <!-- Valor de taxa acordado -->
	<ptu:vl_Reconh_Adic_CO>4</ptu:vl_Reconh_Adic_CO>
	<ptu:vl_Acordo_Adic_CO>0</ptu:vl_Acordo_Adic_CO>
	<ptu:vl_Reconh_Adic_Filme>0</ptu:vl_Reconh_Adic_Filme>
	<ptu:vl_Acordo_Adic_Filme>0</ptu:vl_Acordo_Adic_Filme>
</ptu:Taxas>
  • Realizando a importação do arquivo:


  • 6.  Visualização da NDF compensada 



Alterações de dicionário 

Parâmetros:

Nome:

MV_PLSNDFG

Tipo:Caractere
Cont.Port:1
Descrição:1=define que criará o título NDF no valor de glosa ao gerar o lote de pagamento, 0 = Não criará o NDF, mas ira gerar um BGQ mantendo o funcionamento anterior.


Campos: 

SX3 - Informações dos Campos
CampoDescrição

Campo

BRJ_NDFF 

TipoCaractere

Tamanho

50

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

TítuloCHV SE2 FECH
DescriçãoFechamento compensa NDF  
ObrigatórioNão
BrowseNão
SX3 - Informações dos Campos
CampoDescrição

Campo

BRJ_NDFP2

TipoCaractere

Tamanho

50

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

TítuloCHV SE2 P2
DescriçãoParcial 2 compensa NDF   
ObrigatórioNão
BrowseNão
SX3 - Informações dos Campos
CampoDescrição

Campo

BRJ_NDFP1

TipoCaractere

Tamanho

50

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

TítuloCHV SE2 P1
DescriçãoParcial1 - compensa NDF  
ObrigatórioNão
BrowseNão



05. PARAMETROS

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Parâmetros. Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:


Nome:MV_PTUCONO
Tipo:Caractere
Cont.Port:0004
Descrição:Local de digitação da guia clonada pelo processo de contestação sendo unimed origem.

06. MENU

  • No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAPLS, conforme instruções a seguir:

Menu

Miscelânea

Submenu

Unimed

SubmenuImportação

Nome da Rotina

PTU A550 Origem

Programa

PLSP550X

Módulo

Plano de Saúde





06. ALTERAÇÕES DA VERSÃO 2.1

  • O sistema identificará de forma automática qual versão deve validar através do cabeçalho do xml: "/schemas/V2_2", se quando estiver lendo o arquivo, identificar este  valor :"/schemas/V2_2" saberá que deve validar nos schemas da versão atual  2.2

    IMPORTANTE

  • Para isso será necessário a criação da subpasta  V2_2 dentro da pasta de Schemas já existente: Protheus_data\plsptu\schemas ,para armazenar os novos Schemas. 
    Portanto  para funcionamento correto da versão 2.2 os novos schemas devem ficar no diretório: Protheus_data\plsptu\schemas\V2_2