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  1. Visualização

    1. Ao importar o XML de uma Compra Governamental (em conformidade com a NT 2025.002), o sistema apresentará os dados extraídos das novas tags diretamente no Cabeçalho da Nota.

      Essa visualização confirma que a compra governamental foi corretamente identificada.

      Conforme a imagem (GIF) a seguir, os campos serão visualizados na seção de cabeçalho:




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      ]

  2. Geração do documento

    1. Tipo de operação (1=Fornecimento)


      Ao gerar o Documento de Entrada (Pré-Nota ou Documento Classificado), o sistema grava os dados recebidos do XML da Compra Governamental, garantindo a rastreabilidade fiscal da operação.

      movimentação de dados ocorre da seguinte forma:

      DS_CPGOVE -> F1_CPGOVE
      DS_PCTRED -> F1_PCTRED
      DS_OPGOV  -> F1_OPGOV

    2.  Visualização do documento gerado

      1. Pré Nota 
        Os dados referente a compra governamental, estarão disponíveis no folder: Informações adicionais, conforme gif a seguir:

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      2. Documento Classificado
        Após a classificação fiscal do documento, os dados permanecem registrados no Folder: Informações Adicionais do registro definitivo na tabela SF1, mantendo a integridade da informação para as obrigações fiscais.

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    3. Tratamento de notas fiscais referenciadas (Tipo de Operação = 2)

      1. Importação e Gravação da Referência

        O novo layout (NT 2025.002) introduz a necessidade de rastrear documentos fiscais em operações onde o Tipo de Operação Governamental (tpOperGov) é 2 (Recebimento do pagamento conforme fato gerador do IBS/CBS).

        Nesses casos, a NF-e deve obrigatoriamente referenciar o documento fiscal da operação original (<NFref>).

        Ao realizar a importação de uma Compra Governamental classificada como Recebimento de Pagamento (Tipo de operação governamental = 2), o sistema executará o seguinte processo:

        1. O sistema buscará a chave de acesso da nota fiscal referenciada, que está contida na tag <NFref> do XML.

        2. As informações da nota fiscal referenciada serão gravadas na nova tabela DKN, vinculando o documento de Pagamento ao documento de Fornecimento.

      2. Visualização das Notas Referenciadas

        As notas fiscais referenciadas estarão disponíveis para consulta no Monitor de Documentos.

        Através do monitor, em modo de visualização ou alteração do documento, o acesso se dará pelo caminho:Botão: Outras ações / Doc. Referenciado.

        Veja no GIF a seguir a visualização das notas fiscais vinculadas:


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      3. Geração de documentos
        1. Validação da TES
          Ao gerar o documento da compra governamental, caso seja uma operação de recebimento do pagamento, deve-se informar uma TES que não movimenta e estoque e nem gera duplicata. Caso contrário o sistema não irá gerar o documento e o status será alterado para: Documento c/ Ocorrência. Conforme GIF a seguir: 
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04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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