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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas,Adjuntar documentos, Enviar documentos en la transmisión,Enviar documentos después de la transmisión, |
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| ids | paso1,paso2,paso3,paso4 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Confirmar la actualización del diccionario de datos. Para mayor información, consultar la sección de DICCIONARIO DE DATOS.
- Realizar la configuración para la facturación electrónica de Colombia. Para mayor información de la configuración, consultar la sección INFORMACIÓN RELACIONADA.
- Configurar los siguientes parámetros:
- MV_CONFADJ = 1
- MV_WSADJUN = URL del servicio adjuntos
- MV_EMAILRE = Email para la recepción de documentos electrónicos, para el proceso de documento soporte y notas de ajuste.
- Para cada uno de clientes, deberá configurar los siguientes campos para la recepción de correos electrónicos. Si el campo Email Receb (AI0_RECE) tiene información, no es considerado el campo E-mail (A1_EMAIL).
- Email Receb (AI0_RECE)
- E-mail (A1_EMAIL).
- Para los proveedores que son emitidos documentos de soporte y notas de ajuste, deberá configurar el siguiente campo para la recepción de correos electrónicos. Si el campo de E-mail no tiene información, se utiliza la cuenta de correo informada en el parámetro MV_EMAILRE.
- E-mail (A2_EMAIL).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina de Transmitir Factura Electrónica (MATA486).
- Verificar que en "Otras Acciones" se tiene la opción de "Conocimiento".
- Seleccionar algún documento que tenga estatus diferente a "Documento Autorizado", posteriormente dar clic en la opción de "Conocimiento".
- En la ventana de "Vínculo - Banco de Conocimiento", en Otras Acciones, seleccionar "Conocim.".
- Dar clic en "Incluir".
- Informar la descripción y palabra claves.
- En "Otras Acciones" dar clic en "Selecciona Objeto".
- Seleccionar el documento que será adjuntado/anexado al documento fiscal.
- Después de seleccionar el archivo, dar clic en "Abrir".
- Dar clic en "Confirmar".
- Confirmar que el registro fue incluido con éxito.
- Salir de la opción "Conocim".
- En la ventana "Vínculo - Banco de Conocimiento", editar el campo "Cod. Objeto".
- Abrir la consulta del campo "Cod. Objeto".
- Seleccionar el registro del archivo previamente cargado en el banco de conocimiento.
- Dar clic en "Grabar".
A continuación se muestra un ejemplo del documento seleccionado en el banco de conocimiento. Este documento será enviado como adjunto. 
Para mayor información relacionada al banco de conocimiento, consultar la sección Información relacionada. |
| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación), incluir una factura.
- Ingresar a la rutina de Transmitir Factura Electrónica.
- Seleccionar el documento que fue registrado previamente.
- La factura está con estatus "No transmitida".
- En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción "Conocimiento".
- Seleccionar el documento que se desea enviar como adjunto.
- Dar clic en "Grabar".
- Dar clic en la opción de "Transmitir".
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de la factura?
- ¿Factura Inicial?
- ¿Factura Final?
- Confirmar que la factura se transmitió con éxito.
- Puede visualizar el log, esto es opcional.
- Después de completar el proceso de transmisión y si el documento fue validado y aceptado por la DIAN, se realiza en automático el envío de los adjuntos.
- Visualizar el log de procesamiento de los documentos adjuntos (opcional).
- Los documentos que son procesados correctamente tienen código 200-Procesado.
- Confirmar que el finalizar el documento se encuentre con estatus "Autorizado con adjuntos".
- La DIAN enviará por correo electrónico el xml y la representación gráfica de la factura e incluirá los documentos enviados como adjuntos. El correo electrónico será enviado a la cuenta de correo definida en las configuraciones previas.
Ejemplo del log de procesamiento de los documentos adjuntos. 
Ejemplo del documento autorizado con adjuntos. 
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación), incluir una factura.
- Ingresar a la rutina de Transmitir Factura Electrónica.
- Seleccionar el documento que fue registrado previamente.
- La factura está con estatus "No transmitida".
- Dar clic en la opción de "Transmitir".
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de la factura?
- ¿Factura inicial?
- ¿Factura final?
- Confirmar que la factura se transmitió con éxito.
- Puede visualizar el log, esto es opcional.
- Al finalizar el proceso de transmisión, el documento quedará con estatus "Autorizado y pendiente de adjuntos".
- Seleccionar el documento que fue transmitido previamente.
- En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción "Conocimiento".
- Seleccionar el documento que se desea enviar como adjunto.
- Dar clic en "Grabar".
- En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción "Enviar Adjuntos".
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de documentos?
- ¿Documento inicial?
- ¿Documento final?
- Dar clic en "OK", para realizar el envío de los adjuntos.
- Visualizar el log de procesamiento de los documentos adjuntos (opcional).
- Los documentos que son procesados correctamente tienen código 200-Procesado.
- Confirmar que el finalizar el documento se encuentre con estatus "Autorizado con adjuntos".
- La DIAN enviará por correo electrónico el xml y la representación gráfica de la factura e incluirá los documentos enviados como adjuntos. El correo electrónico será enviado a la cuenta de correo definida en las configuraciones previas.
Ejemplo de los parámetros de la opción "Enviar adjuntos". 
Ejemplo del log de procesamiento de los documentos adjuntos. 
Ejemplo del documento autorizado con adjuntos. 
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03. DICCIONARIO DE DATOS
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Parámetros,Grupo de preguntas,Campos |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| | Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Validación | Consulta |
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| 01 | ¿Serie de documento? | Carácter | 3 |
| SERNF | | 02 | ¿Documento inicial? | Carácter | 13 |
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| | 03 | ¿Documento final? | Carácter | 13 | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| | Tabla | Campo | Lista de opciones | Validación |
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| SF1 | F1_FLFTEX | 0=No Enviado,1=Enviado a TSS,4=Esperando procesamiento,5=Rechazado,6=Autorizado,7=Pendiente Adjuntos,8=Autoriz. C/Adjunto | Pertence("0145678") .Or. Vazio() | | SF2 | F2_FLFTEX | 0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado,7=Pendiente Adjuntos,8=Autoriz. C/Adjunto | Pertence("0145678") .Or. Vazio() |
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04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
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