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Usar Conciliação Eletrônica na aplicação Conta Corrente. (opcional)  Parametrizar a Operação para

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É possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.

Acesse Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Conta Corrente - FICTCORRENTE.

Na aba Bancária:

  • Realize o Cadastro da Conta Corrente.
  • No campo Grupo, selecionar a opção BANCOS.
  • Marcar a opção Usa Concil. Eletr. Será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.
    • Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
      Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
    • Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
      Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.

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Imagem A - Conta Corrente


Parametrizar a Operação para permitir a Conciliação Automática. 

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Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação - FIOPERACAO.

Configurar a operação e marcar a opção Conciliação Automática.

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Imagem B - Operação


Vincular a Operação por Espécie - Conta Corrente. 

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Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por Espécie - FIOPEESPECIE.

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Imagem D - Operação por Espécie

Passo a Passo 

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Histórico da Conciliação Eletrônica.

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