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Módulo: | Orçamento | ||||||||||||||||
Função: | |||||||||||||||||
País: | Brasil | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFIN-4235 |
No processo de importação NFSe foi identificado a necessidade de criação de uma nova Tela para demonstrar as rejeições oriundas da NDDDigital.
Alterar o nome da Tela de Importação e inserir botão para consulta de rejeições.
Caminho > Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e > Rejeições da Importação NFS-e.
A Tela Apresenta os seguintes Filtros: Número NFS-e, Série, Fornecedor, Data Emissão e Chave Acesso os quais podem ser utilizados de forma individual ou conjunta. Ao menos um filtro deve ser selecionado para que o sistema apresente os dados das rejeições.
Na parte Inferior da Tela é apresentado o motivo da rejeição da Nota.
O botão Reimportar NFS-e executa a chamada do objeto PKG_NDDIGITAL_RECEB_NFE.SP_RECEB_NFS, onde as notas selecionadas passam novamente pelo processo de Importação para reprocessamento.
As rejeições apresentadas nesta tela são:
Notas que não possuem o Fornecedor Cadastrado nas tabelas GE_PESSOA e MAF_FORNECEDOR.
Notas que já foram importadas para o ERP, a consulta é realizada através da Chave NFS-e
Notas que já foram integradas na aplicação Nota Fiscal de Despesa, a consulta é realizada através da Chave NFS-e.
Alterado o nome da tela de Importação De: Importação NFe Para Importação NFSe e inserido o botão: 'Rejeições da Importação NFSe' para consulta das rejeições.
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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