Versões comparadas

Chave

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  1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.
    1.1 Processo de importação de NFS-e, que consiste na criação de uma nova tela específica para exibir as rejeições oriundas da NDDigital.
    Tela de Importação NF-e, mudanças nos seguintes pontos:
    1.2Alteração no Nome da aplicação.
    1.3 Criação de um botão para a Consulta de rejeições.
  2. Ao vincular uma natureza de despesa que não fosse dos modelos 55,57,59,60, 65 uma mensagem de erro era exibida.
  3. Ao realizar importação de NF por Integração/XML, o vínculo automático do contrato do fornecedor não ocorre, mesmo que exista um contrato para o fornecedor em questão

Melhorias identificadas também:

  • impossibilidade das NFS-e possam ser importadas e integradas para a aplicação de Notas Fiscais de Despesa mesmo que a Natureza de Despesa esteja marcada como exige itens e não haja itens importados na nota;
  • dificuldade em rastrear Rastreamento de notas fiscais perdidas;
  • Melhoria na importação de notas: Foram identificados alguns erros na importação de notas devido fiscais, como problemas relacionados ao tamanho do número do documento , problemas e dificuldades na importação de notas de fornecedores não cadastrados, entre outros.

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  1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.
    1.1 Desenvolvida uma nova tela dedicada exclusivamente para apresentar as informações sobre as NFS-e rejeitadas durante a importação. Com isso, será possível realizar um monitoramento mais eficiente das NFS-e importadas e dos possíveis problemas que surgirem durante o processo.
    1.2 Alterado o nome da tela de Importação.
    De Importação NF-e Para Importação NF-e/NFS-e

    1.3. Inserido o botão: Rejeições da Importação NFSe para consulta das rejeições.


  2. Foi adicionada uma validação com todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados e alterada a mensagem.
  3. Implementado na importação da NF para realizar o vínculo do contrato com fornecedor, caso possua apenas um contrato para o fornecedor.

Tratamentos realizados:

  • Importação Foi realizado tratamento adequado para lidar com a importação de NFS-e sem itens associados e a identificação e tratamento de contratos durante a importação do XML, garantindo o fluxo do processo correto. em que não havia itens associados à nota fiscal. Foi feito tratamento que permite identificar contratos relacionados à nota fiscal e aplicar as regras necessárias para garantir a correta associação entre eles.
  • Implementada validação abrangente Validação para todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados a fim de não apresentar erro ao vincular determinadas no sistema. Essa validação abrange as naturezas de despesas específicas que precisam ser vinculadas corretamente.
  • Alterada a A verificação do modelo de documento na importação de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e NFS-e ), permitindo foi aprimorada. Anteriormente, o sistema permitia apenas a importação de notas fiscais com modelos pré-determinados. No entanto, com as alterações implementadas, agora é possível importar notas com modelos diferentes dos fixados anteriormente.


Âncora
Tab
Tab

Painel
titleMelhorias
Deck of Cards
id2
Card
labelPainel de NFS-e inconsistentes na importação
titlePainel de NFS-e inconsistentes na importação

1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.

Foi criada uma nova tela que será dedicada exclusivamente a apresentar as informações sobre as NFS-sendo rejeitadas durante a importação. Com isso, será possível realizar um monitoramento mais eficiente das NFS-e importadas e dos possíveis problemas que surgirem durante o processo.

Caminho: Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e > Rejeições da Importação NFS-e.


A Tela apresenta os seguintes Filtros:

  • Número Nro. Nota;
  • Fornecedor;
  • Data Emissão;
  • Chave Acesso: podem ser utilizados individualmente ou conjunto.


Ao menos um filtro deve ser selecionado para a aplicação apresentar os dados das rejeições.

Imagem 1 - Filtros


Na parte Inferior da Tela é apresentado o motivo da rejeição da Nota.

Imagem 2 - Motivo da rejeição


O botão Reimportar NFS-e executa a chamada do objeto PKG_NDDIGITAL_RECEB_NFE.SP_RECEB_NFS, onde as notas selecionadas passam novamente pelo processo de Importação para reprocessamento.

Imagem 3 - botão Reimportar NFS-e


Ao final do processo o sistema apresenta a seguinte informação: O processo terminou!

Imagem 4 - Mensagem


As rejeições apresentadas nesta tela são: 

  • Pessoa não cadastrada: Notas que não possuem o Fornecedor Cadastrado na tabela GE_PESSOA.

Imagem 5 - Rejeição: Pessoa não cadastrada


  • Nota Fiscal já importada no sistema: Notas que já foram importadas para o ERP, a consulta é realizada através da Chave NFS-e.

Imagem 6 - Rejeição Nota Fiscal já importada no sistema


  • Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa: Notas que já foram integradas na aplicação Nota Fiscal de Despesa, a consulta é realizada através dos seguintes campos: Chave NFS-e, Número Empresa, Número Nota, Valor Total da Nota e Data de Emissão.

Imagem 7 - Rejeição:Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa


Na tela de Importaçao NF-e, foram alterados os seguintes pontos:

Caminho > Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e


2. Alterado o nome da tela de Importação.

De: Importação NF-e

Para: Importação NF-e/NFS-e

Imagem 8 - Alteração do nome da Tela


3. Inserido o botão: Rejeições da Importação NFSe para consulta das rejeições.

Imagem 9 - Rejeições da Importação NFSe

Card
labelVerificação do modelo de documento na importação de NF-e (NFS-e)
titleAlterar verificação do modelo de documento na importação de NF-e (NFS-e)

Ao realizar o vínculo de uma natureza de despesa que não fosse dos modelos 55,57,59,60, 65 uma mensagem de erro era exibida.

Caminho: Orçamento > Orçamento > Importação de NF-e/NFS-e - ORC00024.

Imagem 01 - Mensagem de erro antiga

Foi adicionada uma validação com todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados e alterada a mensagem.

Imagem 02 - Mensagem alterada

Card
labelVinculo de contrato na integração de NF do XML 
titleVinculo de contrato na integração de NF do XML 

Ao realizar importação de NF por Integração/XML, não ocorre o vínculo do contrato do fornecedor de forma automática, caso possua contrato para o fornecedor, deste modo, foi implementado na importação da NF para realizar o vínculo do contrato com fornecedor, caso possua apenas um contrato para o fornecedor.

Caminho: Módulo Orçamento > Orçamento > Notas Fiscais de Despesas - ORNFDESPESA.

Imagem 1 - Buscando nota integrada

Caso o fornecedor possua múltiplos contratos informados será retornado a mensagem Múltiplos contratos encontrados, assim deve ser escolhido qual o contrato vincular de forma manual.

Imagem 2 - Informando contratos múltiplos 


 Ao importar uma NF, quando o fornecedor exige contrato obrigatório irá gerar inconsistência

Imagem 3 - inconsistência de contrato

Composition Setup
Composition setup
deck.tab.inactive.background = #F2F2F2
deck.tab.active.background = #FFAB00

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