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Acesse: módulo Módulo Parâmetros > Parâmetros > Regime Tributação.
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Os campos Utiliza Regime cálculo de diferencial de alíquota de ICMS e Utiliza Regime Nacional Simples devem estar marcados.
Preencha os campos Tipos de cálculo Simples e Tipo de Atividade.
Imagem 1 - Regime Tributação.
Acesse: módulo Cadastro > Produto > Família.
Clique em Visualizar em tabela - <F7> para abrir a tela Pesquisa de Famílias.
No campo Família informe o código da família do produto que será recebido e clique em Selecionar - <F8> , dê duplo clique na linha da família retornada na tabela ou clique na linha e no botão Retornar .
Na aba Divisões, clique no botão Divisão para abrir a tela Família na Divisão.
Clique em Visualizar em tabela - <F7> e selecione a divisão que será configurada conforme a empresa que receberá a nota fiscal.
Na aba Dados Fiscais o campo Utiliza cálculo de diferencial de aliquota de ICMS deve estar marcado e o campo Origem Mercadoria deve ter uma origem informada.
Imagem 2 - Pesquisa de Famílias
Recebimento
Acesse: Módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação.
No campo C.G.O. informe o código geral de operação que será utilizado no recebimento da nota fiscal, e clique em Selecionar - <F8> .
Na aba Recebimento, certifique-se que o campo Gera Carga Automática esteja desmarcado.
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