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Chave

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Complemento de ICMS- ST para Compra

ProdutoProducto:

Microsiga Protheus  

VersõesVersiones:

11 e y 12

OcorrênciaOcurrencia:

Como ¿Cómo realizar el complemento de ICMS- ST para compra?

Passo Paso a passopaso:

Incluir um Incluir un documento de entrada, informado que se trata -se de um un Complemento de ICMS.

No En el documento de entrada informe o código do produto da 1º nota e o valor do ICMS complementar nos campos Vlrel código del producto de la 1º factura y el valor del ICMS complementario en los campos Val.Unitario (D1_VUNIT), VlrVal.Total (D1_TOTAL) e ICMS Solid (D1_ICMSRET).

É necessário amarrar a nota fiscal de origem através do Es necesario vincular la factura de origen por medio del campo Docto. Origem Origen (D1_NFORI).

Configuração da Configuración de la TES:

Credita Acredita ICMS (F4_CREDICM) = NãoNo
Calcula ICMS (F4_ICM) =
NãoNo
Agrega
Solidário Solidario (F4_INCSOL) = NãoNo
L. Fiscal ICMS (F4_LFIMC) = ICMS
ZeradoEn Cero
Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 60

Fórmula (F4_FORMULA) =

Amarrar uma fórmula com conteúdo

Vincular una fórmula con contenido texto = "Complemento" para que

o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido.

el sistema no separe el ICMS normal en los libros, solamente el ICMS retenido.

  • En los casos de cumplimentación del
  • Para casos de preenchimento do campo Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB) = 10,30,70 e y 90, configure o campo Agrega Solidário el campo Agrega Solidario (F4_INCSOL) = Sim

ObservaçõesObservaciones:

Verifique se o ICMS ST foi calculado na aba impostos, confirme a operação e veja o resultado nos livros fiscaissi el ICMS ST se calculó en la solapa impuestos, confirme la operación y vea el resultado en los libros fiscales.

Aviso
titleIMPORTANTE

Comunicamos Comunicamos que os los campos relacionados a Escrituração Fiscal serão descontinuados do cadastro vinculados a Registro fiscal serán descontinuados del registro de Tipos de Entrada e Saída entrada y salida (MATA080, tabela tabla SF4) a partir da versão de la versión 12.1.2610 (12.1.2510, para novos nuevos clientes), tornando-se este um cadastro dedicado exclusivamente à integração entre os módulos do volviéndose este un registro dedicado exclusivamente a la integración entre los módulos del TOTVS Backoffice - Protheus.

As configurações Las configuraciones para cálculo e escrituração y registro de tributos dos documentos fiscais deverão ocorrer unicamente através da rotina Configurador de Tributos de los documentos fiscales deben ocurrir únicamente por medio de la rutina Configurador de tributos (FISA170), disponível no menu Livros Fiscais >> Atualizações disponible en el menú Libros fiscales >> Actualizaciones >> Facilitadores.

Recomendamos a avaliação e migração de suas configurações para a nova rotinala evaluación y migración de sus configuraciones a la nueva rutina.