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CONTEÚDO
- Visão geral
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01. VISÃO GERAL
Nesta etapa, o objetivo é orientar quanto ao vínculo entre a Adquirente e a Bandeira no conciliador, garantindo que, após a conciliação, os lançamentos integrados reflitam corretamente os recebimentos que serão pagos pelas Adquirentes.
É necessário indicar o Cliente, já cadastrado no sistema, que será exibido no Contas a Receber após a conciliação.
As taxas e prazos contratadas são lidas diretamente na Adquirente, não havendo mais a necessidade da digitação dessas informações no Conciliador Nesse documento será descrito como é feito o cadastro de Adquirente x Bandeira no conciliador.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA ADQUIRENTE X BANDEIRA
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Antes de tudo crie o Adquirente e a Bandeira para a conciliação.
- (1) Entre no módulo "Contas a Receber"
- (2) Na aba "Plugin"
- (3) Clique em "EasyCard">"Configuração">"Adquirente X Bandeira"
- (4) Clique na opção "Incluir" para que possa fazer o vinculo de adquirente x bandeira
- (5) Para a indentificação do vinculo a "Descrição" devera ter o nome da Adquirente+Bandeira. para o cadastro, preencha com as informações da Adquirente e Bandeira para a junção.
Para pegar o "Código da Bandeira" pode ser repassada pela informação obtida da adquirente
- (6) A seguir coloque todas as informações de Taxas, Prazos e o tipo de Débito/Crédito
Taxa Contratada - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente. O cálculo é feito sobre o valor bruto.
Taxa de antecipação - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente em base a uma operação de antecipação de recebimento.
O cálculo é feito sobre o valor bruto. Objetivo inicial é usá-la para a simulação.
Prazo de recebimento - prazo indicado pela adquirente para o credito do valor líquido na conta bancária da empresa.
Tipo Débito/Crédito -
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| Informações |
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Pré-requisitos para o cadastro: 01.- Tipos de Débitos e Créditos - Indicação do cartão lançado no Front |
- Acesse o móduloContas a Receber
- Menu: Conciliador de Cartões > Operações > Configuração >Adquirente x Bandeira
Aba Geral: Âncora Aba Geral Aba Geral
| Aba Geral | |
| Aba Geral |
Aba Geral, cadastro do vínculo entre os tipos débitos/créditos do Front com os códigos correspondentes nas Adquirentes. 1. Adquirente - Associação da Adquirente desejada; |
Âncora campodebito campodebito
| campodebito | |
| campodebito |
| Aviso | ||||
|---|---|---|---|---|
Para as Adquirentes Cielo e Rede, o código dos cartões de débito e credito são os mesmos, desta forma no cadastro deve-se indicar conforme os campos sugerem, Cartões de Débito na área Débito e Cartões de Crédito na área Crédito.
A Adquirente Getnet, possui códigos específicos para Cartões de Crédito e Cartão de Débito, desta forma, o cadastro deve ser individualizado, podendo ser repetido os campos relativos ao preenchimento dos Tipos de Debito, Tipos de Crédito e Empresa Cliente.
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Aba ParcelamentoÂncora campocredito campocredito
| campocredito | |
| campocredito |
Preenchendo a aba Parcelamento, o sistema irá direcionar as vendas parcelados para o Tipo de Debito/Crédito e Cliente indicados. Caso essa aba não seja preenchida, as vendas parceladas serão integradas com a informação indicada para o Crédito da aba Débito e Crédito. |
Aba AdiantamentoÂncora Parcelamento Parcelamento
| Parcelamento | |
| Parcelamento |
Para cenários onde se tenha Tipo de Débito/Crédito de cartão específico para adiantamento e estando os mesmo no grupo de adiantamento no cadastro de Tipo de Débito/Crédito, a indicação do Tipo de débito e Tipo de Crédito, direcionará a integração para os clientes indicados. Podendo inclusive, com a configuração devida, o adiantamento ser regularizado de forma automática no Checkin ou no Checkout, no VHF. |
03. LINKSÂncora link link
| link | |
| link |
- (1) No opção "Incluir", você cadastra um Adquirente com a Bandeira no conciliador de cartões de crédito
- (2) Na opção "Editar", você consegue mudar os nomes sem precisar excluir ou recriar.
- (3) Na opção "Excluir", consegue excluir um Adquirente X Bandeira.
- (4) Na opção "Procurar", consegue achar Adquirentes criados por meio da "Descrição" e "Id"
Após finalizar a configuração do "Cadastro Adquirente X Bandeira", link para Instalação do Plugin










