Histórico da Página
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- Efetue o processo para reverter a regra de negócio que causou o bloqueio do cancelamento.
- Acesse o programa LOG00086 e consulte o parâmetro "controla_modelo_canc_nfe", modificando seu valor para "S".
- Acesse o programa VDP0753, informe os dados do CTe e clique em "Cancela NF Logix".
- IMPORTANTE! Após feito o cancelamento, volte o parâmetro "controla_modelo_canc_nfe" para o valor anterior.
DICA: Caso o cancelamento de um CTe seja rejeitado pelo motivo "Duplicata já emitida para este documento, não pode ser cancelado" segue sugestão indicada pelo suporte do CRE Logix.
- No cre6710, o parâmetro 125 está igual a S, gravando o ies_impressao igual a S na docum_emis quando rodam o cre1610.
- 125 - Indicador para que, no cre1610, as duplicatas sejam gravadas no docum_emis como já impressas. A empresa que utilizar este parametro só vai listar duplicatas que forem solicitadas manualmente.
- S -> No cre1610, grava as duplicatas no docum_emis com o ies_impressao = "S".
- N ou nulo -> No cre1610, grava as duplicatas no docum_emis com o ies_impressao = "N".
- Artigo que orienta como "cancelar" uma remessa que ainda não foi enviada para o banco, mas esse processo de cancelamento não altera a tabela docum_emis, somente a tabela docum_escr: Cross Segmentos - Linha Logix - CRE - Como cancelar uma remessa que foi preparada pelo CRE1610/FIN10057.
Integrações online com CRE, CON e OBF
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- O relacionamento com o CTe (Nota Fiscal de Saída) que está sendo substituído.
- Consistências da Nota Fiscal gerada.
Reforma Tributária
Na Suíte Logística deverão ser criados os novos impostos, bem como criadas as fórmulas para seus cálculos, conforme documentação disponível em https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=990759834.
No ERP Logix, o path liberado em 08/12/2025 é pré-requisito para a integração dos CTes emitidos na Suíte Logística e recepcionados pelas APIs criadas. Acesse a documentação disponível a respeito da Reforma Tributária no ERP Logix em Reforma Tributária Logix.
Após aplicado, deve ser aplicado o patch que adapta as APIs para leitura dos novos impostos no JSON e envio para as funções do VDP. Este patch pode ser baixado em INFORMAR LINK AQUI!
Validações relacionadas a data de inicio da Reforma Tributária no ERP Logix:
- Se não estiver informada, ou estiver informada com data menor que a data corrente, os novos impostos não serão integrados, mesmo que a Suíte os envie!
- Se estiver informada com data igual ou superior a data corrente, a API irá validar se o JSON possui os blocos e chaves relacionados aos novos impostos. Caso não possua, a integração do CTe no ERP será rejeitada com a mensagem "A empresa está parametrizada para novos impostos da Reforma Tributária, porém, o CTe não possui o bloco fiscal/imp/IBSCBS/CST.".
Com relação ao Cte de Substituição, o grupo de despesa utilizado deve ter parametrizado os novos tributos, para que a entrada anule os novos impostos.
Caso não seja possível a aplicação dos patches no ERP Logix mencionados acima, sugerimos o seguinte, para ser usado de forma paleativa, e validada primeiramente em ambiente de homologação!
- Criar fórmula no VDP10065 conforme exemplo abaixo, e aplicá-la nos tributos CBS, IBS_UF e IBS_MUN:
- Base de cálculo: (fal_bc_cbs_ibs + val_is_item - val_icms_item - val_iss_rec_item - val_icms_uf_dest - val_fecomp_item)
- Valor final: (base_calc * ((aliquota-(aliquota *(taxa_reducao_pct/100)))/100))
- No programa VDP10068 incluir os novos tributos para a Natureza de Operação utilizada na integração de CTes oriundos da Suíte (mais detalhes a respeito deste parâmetro em Requisitos e Configurações).
- Desta forma, o XML enviado para a SEFAZ irá conter os novos impostos, e o ERP Logix irá efetuar o cálculo deles baseado na Natureza de Operação, assim como é feito para o PIS e COFINS.
Financeiro a Receber (Financeiro Logistico)
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- O processo depende da geração do MDFe, de um CIOT e da confirmação da geração do pagamento pela IPEF (REPOM).
- É gerada AD e AP no Contas a Pagar do Logix com o valor total do contrato (CIOT) e com os valores dos tributos calculados pelo Motor Fiscal.
- Para a geração das ADs e APs é essencial que os parâmetros "tip_desp_pgto_cap_contr_frete" e "tip_desp_adto_cap_contr_frete" estejam preenchidos.
- Vale frisar que é necessária uma revisão do cadastro dos Tipos de Despesa com relação aos descontos dos impostos no FIN30056/CAP0070. O campo "Retém SEST/SENAT Ent Filantrópica" por exemplo, quando marcado, efetuará o desconto destes impostos na AD/AP.
- Durante a integração do título a pagar, é verificado se o parâmetro “tms_saas_cod_favorecido” está preenchido com um código de Fornecedor no ERP Logix, pois este será considerado com o Favorecido do título. Ver Requisitos e Configurações.
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