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Producto: |
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Línea de producto: | Línea Datasul | |||||||||||||
Segmento: |
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Módulo: | TOTVS Backoffice (Línea Datasul) - Facturación (MFT)
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Función: | Selección de anticipos (FT4063) Consulta de facturas (FT0904) Actualización parámetros facturación (FT0301A) | |||||||||||||
País: | Todos. Excepto Brasil, México y Estados Unidos | |||||||||||||
Ticket: | 23785774 | |||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado): | DMANMI03-17306 |
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El usuario de facturación necesita vincular un anticipo creado en el módulo ACR directamente a un documento de facturación.
En el programa Actualización parámetros facturación (FT0301A), se añadió el parámetro Considera cotización del anticipo.
Cuando la moneda del anticipo y la moneda de factura que estoy generando sean diferentes y este parámetro esté marcado, los anticipos presentados en el programa Selección de anticipos (FT4063) tendrán el saldo convertido de acuerdo con la cotización del anticipo. Si estuviera desmarcado, los valores se convertirán de acuerdo con la fecha de emisión del documento que estoy vinculando los anticipos.
Se alteró el programa Selección de Anticipos anticipos (FT4063) para que muestre todos los títulos de anticipos que tengan saldo disponible y que existan en el módulo de ACR. También deben ser del mismo cliente y la fecha de emisión del anticipo debe ser igual o inferior a la fecha de emisión del documento creado en la facturación.
Por este programa se podrán relacionar uno o más anticipos, así como también informar un saldo parcial que se vinculará a la factura. También se podrá relacionar el mismo anticipo con más de una factura, siempre y cuando el anticipo tenga saldo suficiente para cumplir con los vínculos.
El programa Selección de Anticipos anticipos (FT4063) puede accederse a través de los programas de facturación Cálculo de Remitosremitos (FT4030), Cálculo de Embarquesembarques/Remitos remitos (FT4040) y Notas Manuales Facturas manuales (FT4060), mediante el botón Anticipos.
También se agregaron los campos Descripción de la Moneda y Cotización del anticipo, considerando la moneda de la Factura.
Al realizar la integración de los anticipos vinculados con el módulo de Cuentas a Cobrarpor cobrar, el valor vinculado se asignará según al saldo disponible en cada cuota de los anticipos existentes del ACR.
Ejemplo: Se vinculó el valor de $1000 del anticipo 0000001, pero este tiene dos cuotas con un valor de $750 en el módulo de ACR. En este caso, se utilizarán $750 de la primera cuota y $250 de la segunda cuota del anticipo para liquidar el saldo de la factura generada.
En la pestaña Doc Relac del programa Consulta Factura factura (FT0904), se podrán visualizar los anticipos que existen en el ACR y que fueron vinculados en la factura. Cuando el anticipo no exista en el módulo de facturación, el tipo de documento aparecerá como Anticipo ACR.
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Nota: En los programas de facturación Cálculo de remitos (FT030), Cálculo de embarques/remitos (FT4040) y Facturas manuales (FT4060), la rutina del mensaje de vinculación de anticipos para el cliente al confirmar una secuencia que se facturará, se mantendrá solamente para Uruguay y México.
Cuando el parámetro Considera la cotización del anticipo está marcado, la tasa de exportación de la factura se actualizará de acuerdo con la cotización del anticipo seleccionado. Se considerarán las siguientes reglas para la alteración de la tasa de exportación:
Vinculación de anticipos con monedas y cotizaciones diferentes en un mismo documento de facturación
No se aplica.
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