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CONTEÚDO
- Visão geral
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- Criação de Adquirentes X Bandeira
- Aba Geral
- Geral
- Débito
- Crédito
- Aba Parcelamento
- Links
01. VISÃO GERAL
Nesta etapa, o objetivo é orientar quanto ao vínculo entre a Adquirente e a Bandeira no conciliador, garantindo que, após a conciliação, os lançamentos integrados reflitam corretamente os recebimentos que serão pagos pelas Adquirentes.
É necessário indicar o Cliente, já cadastrado no sistema, que será exibido no Contas a Receber após a conciliação.
As taxas e prazos contratadas são lidas diretamente na Adquirente, não havendo mais a necessidade da digitação dessas informações no Conciliador Nesse documento será descrito como é feito o cadastro de Adquirente x Bandeira no conciliador.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA ADQUIRENTE X BANDEIRA
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Antes de tudo crie o Adquirente e a Bandeira para a conciliação.
- (1) Entre no módulo "Contas a Receber"
- (2) Na aba "Plugin"
- (3) Clique em "EasyCard">"Configuração">"Adquirente X Bandeira"
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- (4) Clique na opção "Incluir"
- (5) Coloque o nome na "Descrição" para o cadastro e preencha com as informações da Adquirente e Bandeira para a junção
- (6) A seguir coloque todas as informações de Taxas, Prazos e o tipo de Débito/Crédito
- (7) Coloque a Empresa conciliada
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- (1) No opção "Incluir", você cadastra um Adquirente com a Bandeira no conciliador de cartões de crédito
- (2) Na opção "Editar", você consegue mudar os nomes sem precisar excluir ou recriar.
- (3) Na opção "Excluir", consegue excluir um Adquirente X Bandeira.
- (4) Na opção "Procurar", consegue achar Adquirentes criados por meio da "Descrição" e "Id"
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Após finalizar a configuração do "Cadastro Adquirente X Bandeira", link para Instalação do Plugin
03. LINKS
| Informações |
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Pré-requisitos para o cadastro: 01.- Tipos de Débitos e Créditos - Indicação do cartão lançado no Front FaturaHotel > Cadastros > Tipos de Débitos e Créditos;
02.- Cliente - Cliente de integração do Cartão de Crédito no Contas a Receber Contas a Receber > Cadastros > Clientes > Clientes;
03.- Adquirente;
04.- Bandeira. |
- Acesse o móduloContas a Receber
- Menu: Conciliador de Cartões > Operações > Configuração >Adquirente x Bandeira
Aba Geral:
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| Aba Geral, cadastro do vínculo entre os tipos débitos/créditos do Front com os códigos correspondentes nas Adquirentes. 1. Adquirente - Associação da Adquirente desejada;
2. Bandeira - Associação da Bandeira desejada;
3. Descrição - Identificação do vínculo, sendo exibido na tela da Conciliação Manual;
4. Código da Bandeira - Identificação da bandeira do cartão na Adquirente.;
Taxa Contratada - Campo dispensável nas versões atuais do conciliador, pois a taxa é lida diretamente na Adquirente;
Taxa de Antecipação - Campo dispensável nas versões atuais do conciliador, pois a taxa é lida diretamente na Adquirente
5. Prazo de Recebimento - Identificação de forma lógica para identificação do tipo de cartão no sistema, (1 - débito / 30 - crédito);
6. Tipo Débito -Indicação do Tipo de Débito/Crédito para os Cartões de Débito;
7. Empresa cliente - Indicação do nome do Cliente para lançamento dos Cartões de Débito no Contas a Receber;
8. Prazo de Recebimento - Identificação de forma lógica para identificação do tipo de cartão no sistema, (1 - débito / 30 - crédito);
9. Tipo Crédito -Indicação do Tipo de Débito/Crédito para os Cartões de Crédito;
10.Empresa cliente - Indicação do nome do Cliente para lançamento dos Cartões de Crédito no Contas a Receber; |
| Aviso |
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Para as Adquirentes Cielo e Rede, o código dos cartões de débito e credito são os mesmos, desta forma no cadastro deve-se indicar conforme os campos sugerem, Cartões de Débito na área Débito e Cartões de Crédito na área Crédito. Cielo Image Added
| Rede Image Added |
A Adquirente Getnet, possui códigos específicos para Cartões de Crédito e Cartão de Débito, desta forma, o cadastro deve ser individualizado, podendo ser repetido os campos relativos ao preenchimento dos Tipos de Debito, Tipos de Crédito e Empresa Cliente. Cartão de Débito - Getnet Image Added | Cartão de Crédito- Getnet Image Added |
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Aba Parcelamento
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| Preenchendo a aba Parcelamento, o sistema irá direcionar as vendas parcelados para o Tipo de Debito/Crédito e Cliente indicados. Caso essa aba não seja preenchida, as vendas parceladas serão integradas com a informação indicada para o Crédito da aba Débito e Crédito. |
Aba Adiantamento
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| Para cenários onde se tenha Tipo de Débito/Crédito de cartão específico para adiantamento e estando os mesmo no grupo de adiantamento no cadastro de Tipo de Débito/Crédito, a indicação do Tipo de débito e Tipo de Crédito, direcionará a integração para os clientes indicados. Podendo inclusive, com a configuração devida, o adiantamento ser regularizado de forma automática no Checkin ou no Checkout, no VHF. |
03. LINKS