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CONTEÚDO

  1. Visão geral

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  1. Criação de Adquirentes X Bandeira
    1. Aba Geral
      1. Geral
      2. Débito
      3. Crédito
    2. Aba Parcelamento
  2. Links

01. VISÃO GERAL

 Nesse documento será descrito como é feito o cadastro de Adquirente x Bandeira no conciliador.

Nesta etapa, o objetivo é orientar quanto ao vínculo entre a Adquirente e a Bandeira no conciliador, garantindo que, após a conciliação, os lançamentos integrados reflitam corretamente os recebimentos que serão pagos pelas Adquirentes.

É necessário indicar o Cliente, já cadastrado no sistema, que será exibido no Contas a Receber após a conciliação.

As taxas e prazos contratadas são lidas diretamente na Adquirente, não havendo mais a necessidade da digitação dessas informações no Conciliador.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA ADQUIRENTE X BANDEIRA

Antes de tudo crie o Adquirente e a Bandeira para a conciliação.

  • (1) Entre no módulo "Contas a Receber"
  • (2) Na aba "Plugin"
  • (3) Clique em "EasyCard">"Configuração">"Adquirente X Bandeira"

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  • (4) Clique na opção "Incluir" para que possa fazer o vinculo de adquirente x bandeira
  • (5) Para a indentificação do vinculo a "Descrição" devera ter o nome da Adquirente+Bandeira. para o cadastro, preencha com as informações da Adquirente e Bandeira para a junção.

                Para pegar o "Código da Bandeira" pode ser repassada pela informação obtida da adquirente

  • (6) A seguir coloque todas as informações de Taxas, Prazos e o tipo de Débito/Crédito

                Taxa Contratada - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente. O cálculo é feito sobre o valor bruto.

                Taxa de antecipação - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente em base a uma operação de antecipação de recebimento. O cálculo é feito sobre o valor bruto. Objetivo inicial é usá-la para a                            simulação.

                Prazo de recebimento - prazo indicado pela adquirente para o credito do valor líquido na conta bancária da empresa.

                Tipo Débito/Crédito - 

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  • (1) No opção "Incluir", você cadastra um Adquirente com a Bandeira no conciliador de cartões de crédito
  • (2) Na opção "Editar", você consegue mudar os nomes sem precisar excluir ou recriar.
  • (3) Na opção "Excluir", consegue excluir um Adquirente X Bandeira.
  • (4) Na opção "Procurar", consegue achar Adquirentes criados por meio da "Descrição" e "Id"

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Após finalizar a configuração do "Cadastro Adquirente X Bandeira", link para Instalação do Plugin

Informações

Pré-requisitos para o cadastro:

01.- Tipos de Débitos e Créditos - Indicação do cartão lançado no Front
FaturaHotel > Cadastros > Tipos de Débitos e Créditos;

02.- Cliente - Cliente de integração do Cartão de Crédito no Contas a Receber
Contas a Receber > Cadastros > Clientes > Clientes;

03.- Adquirente;

04.- Bandeira.

  • Acesse o móduloContas a Receber
  • Menu:   Conciliador de Cartões > Operações  > Configuração >Adquirente x Bandeira

Aba Geral: 
Âncora
Aba Geral
Aba Geral

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Aba Geral, cadastro do vínculo entre os tipos débitos/créditos do Front com os códigos correspondentes nas Adquirentes.

1. Adquirente - Associação da Adquirente desejada;

2. Bandeira - Associação da Bandeira desejada;

3. Descrição - Identificação do vínculo, sendo exibido na tela da Conciliação Manual;

4. Código da Bandeira - Identificação da bandeira do cartão na Adquirente.;

Taxa Contratada - Campo dispensável nas versões atuais do conciliador, pois a taxa é lida diretamente na Adquirente;

Taxa de Antecipação - Campo dispensável nas versões atuais do conciliador, pois a taxa é lida diretamente na Adquirente

5. Prazo de Recebimento - Identificação de forma lógica para identificação do tipo de cartão no sistema, (1 - débito / 30 - crédito);

6. Tipo Débito -Indicação do Tipo de Débito/Crédito para os Cartões de Débito;

7. Empresa cliente - Indicação do nome do Cliente para lançamento dos Cartões de Débito no Contas a Receber;

8. Prazo de Recebimento - Identificação de forma lógica para identificação do tipo de cartão no sistema, (1 - débito / 30 - crédito);

9. Tipo Crédito -Indicação do Tipo de Débito/Crédito para os Cartões de Crédito;

10.Empresa cliente - Indicação do nome do Cliente para lançamento dos Cartões de Crédito no Contas a Receber;

Âncora
campodebito
campodebito


Aviso

Para as Adquirentes Cielo e Rede, o código dos cartões de débito e credito são os mesmos, desta forma no cadastro deve-se indicar conforme os campos sugerem, Cartões de Débito na área Débito e Cartões de Crédito na área Crédito.

Cielo

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Rede

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A Adquirente Getnet, possui códigos específicos para Cartões de Crédito e Cartão de Débito, desta forma, o cadastro deve ser individualizado, podendo ser repetido os campos relativos ao preenchimento dos Tipos de Debito, Tipos de Crédito e Empresa Cliente.

Cartão de Débito - Getnet

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Cartão de Crédito- Getnet

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Aba Parcelamento
Âncora
campocredito
campocredito

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Preenchendo a aba Parcelamento, o sistema irá direcionar as vendas parcelados para o Tipo de Debito/Crédito e Cliente indicados. 

Caso essa aba não seja preenchida, as vendas parceladas serão integradas com a informação indicada para o Crédito da aba Débito e Crédito.

Aba Adiantamento
Âncora
Parcelamento
Parcelamento

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Para cenários onde se tenha Tipo de Débito/Crédito de cartão específico para adiantamento e estando os mesmo no grupo de adiantamento no cadastro de Tipo de Débito/Crédito,  a indicação do Tipo de débito  e Tipo de Crédito, direcionará a integração para os clientes indicados.

Podendo inclusive, com a configuração devida, o adiantamento ser regularizado de forma automática no Checkin ou no Checkout, no VHF.