Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
|
---|---|
Linha de Produto: | Linha Consinco |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | Orçamento |
Função: | IMPORTAÇÃO DE NF-E - ORC00024 / Rejeições da Importação NFS-e / Notas Fiscais de Despesas - ORNFDESPESA |
País: | Brasil |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
Foram identificadas diversas melhorias no sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) para garantir a integridades das informações e agilidade no processo gestão de orçamentos e recebimentos. Dentre as melhorias, incluem:
Melhorias identificadas:
Foram realizadas diversas implementações no processo de NFS-e.
Tela de Rejeições da Importação NFSe.
1.1 Desenvolvida uma nova tela dedicada exclusivamente para apresentar as informações sobre as NFS-e rejeitadas durante a importação. Com isso, será possível realizar um monitoramento mais eficiente das NFS-e importadas e dos possíveis problemas que surgirem durante o processo.
1.2 Alterado o nome da tela de Importação.
De Importação NF-e Para Importação NF-e/NFS-e
Tratamentos realizados:
1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.
Foi criada uma nova tela que será dedicada exclusivamente a apresentar as informações sobre as NFS-sendo rejeitadas durante a importação. Com isso, será possível realizar um monitoramento mais eficiente das NFS-e importadas e dos possíveis problemas que surgirem durante o processo.
Caminho: Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e > Rejeições da Importação NFS-e.
A Tela apresenta os seguintes Filtros:
Ao menos um filtro deve ser selecionado para a aplicação apresentar os dados das rejeições.
Na parte Inferior da Tela é apresentado o motivo da rejeição da Nota.
O botão Reimportar NFS-e executa a chamada do objeto PKG_NDDIGITAL_RECEB_NFE.SP_RECEB_NFS, onde as notas selecionadas passam novamente pelo processo de Importação para reprocessamento.
As rejeições apresentadas nesta tela são:
Pessoa não cadastrada
Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa
Na tela de Importaçao NF-e, foram alterados os seguintes pontos:
Caminho > Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e - ORC00024
2. Alterado o nome da tela de Importação.
De: Importação NF-e
Para: Importação NF-e/NFS-e
Ao realizar o vínculo de uma natureza de despesa que não fosse dos modelos 55,57,59,60, 65 uma mensagem de erro era exibida.
Caminho: Orçamento > Orçamento > Importação de NF-e/NFS-e - ORC00024.
Imagem 01 - Mensagem de erro antiga
Foi adicionada uma validação com todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados e alterada a mensagem.
Imagem 02 - Mensagem alterada
Ao realizar importação de NF por Integração/XML, não ocorre o vínculo do contrato do fornecedor de forma automática, caso possua contrato para o fornecedor, deste modo, foi implementado na importação da NF para realizar o vínculo do contrato com fornecedor, caso possua apenas um contrato para o fornecedor.
Caminho: Módulo Orçamento > Orçamento > Notas Fiscais de Despesas - ORNFDESPESA.
Imagem 1 - Buscando nota integrada
Caso o fornecedor possua múltiplos contratos informados será retornado a mensagem Múltiplos contratos encontrados, assim deve ser escolhido qual o contrato vincular de forma manual.
Imagem 2 - Informando contratos múltiplos
Ao importar uma NF, quando o fornecedor exige contrato obrigatório irá gerar inconsistência
Imagem 3 - inconsistência de contrato
Clique aqui para consultar o Processo NFS-e.
Dica
Abra em uma nova aba ou janela.
Se estiver na versão 22.07, atualizar o sistema para o service pack 22.07.036 ou superior.
Se estiver na versão 23.01, atualizar o sistema para o service pack 23.01.015 ou superior.
Processo de Importação Nf-e/NFS-e.