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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização - Notas referenciadas
  3. Validações
  4. Dicionário de dados


01. VISÃO GERAL

A NT 2025.002, publicada no contexto da Reforma Tributária, institui as Notas de Crédito (finNFe = 5) e Notas de Débito (finNFe = 6) na NF-e/NFC-e.

Esses novos tipos de documento têm como finalidade formalizar ajustes tributários referentes aos novos impostos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), aplicando correções sobre operações fiscais já realizadas.

    • A Nota de Crédito (finNFe=5) representa uma redução no imposto devido, na ótica do emitente.
    • A Nota de Débito (finNFe=6) representa um acréscimo no imposto devido, na ótica do emitente.

Importante: Essas notas não substituem notas complementares ou de devolução do regime anterior (ICMS/IPI) e são exclusivas para ajustes relacionados ao IBS e à CBS.

Importante

  1. Incluir e transmitir Nota de débito com formulário próprio igual a SIM, não é um processo válido para ser realizado no módulo de Compras, devendo ser incluído e transmitido através do módulo Faturamento.

Aviso

Os fontes e dicionários referentes a esta implementação estarão disponíveis a partir da expedição contínua de Dezembro/2025.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO – NOTAS REFERENCIADAS

Importante

As Notas de Crédito e Débito devem obrigatoriamente referenciar o documento fiscal original que deu origem ao ajuste.
Essa exigência foi introduzida pela NT 2025.002 para garantir a rastreabilidade completa das operações e a consistência das informações fiscais nas apurações de IBS e CBS.

Ao vincular a nota de crédito ou débito à nota fiscal de origem, o sistema permite que os órgãos fiscais identifiquem de forma clara qual operação está sendo ajustada, evitando duplicidade de fatos geradores, inconsistências contábeis e divergências entre os documentos eletrônicos.


  • Procedimento no Sistema


    Para atender à NT 2025.002, foi implementado no documento de entrada o botão “Doc. Referenciado”, que permite vincular a nota fiscal de origem diretamente no momento da inclusão.

A busca pelos documentos referenciados pode ser realizada utilizando os seguintes filtros:

    • Número
    • Série
    • Data de emissão inicial
    • Data de emissão final
    • Chave da NF-e


Dica

Caso nenhum filtro seja informado, o sistema realizará a busca automaticamente com base no fornecedor e loja com resultado limitado a 300 documentos.
Após definir os filtros desejados, clique em Outras Ações → Buscar Documentos para localizar as notas disponíveis.


Temos duas opções de vinculação de notas: Por item ou Por Nota completa. Por item, encaixam-se as situações abaixo:

    • Nota de Débito (6), com complemento de Multa e Juros (4) → As notas serão buscadas na própria tabela de Documentos de Entrada (SF1), com seus respectivos itens (SD1);
    • Nota de Crédito (5), com complemento de Retorno por recusa na entrega ou por não localização (3) → As notas serão buscadas a partir do Documento de Saída (SF2), com seus respectivos itens (SD2), já que ocorreu a venda do bem/serviço ao consumidor, ao qual recusou na entrega ou não foi localizado, sendo devolvido ao remetente.

As demais vinculações serão por tipo de Nota completa, sendo os documentos buscados a partir da tabela de Documento de Entrada (SF1).


  • Referência por Item

    Quando o vínculo for por item, e for Nota de Débito (6), com complemento de Multa e Juros (4), posicione-se no item desejado e realize a busca da referência, conforme demonstrado no exemplo em GIF abaixo. Os documentos serão buscados na tabela SF1 - Documento de Entrada.



Quando o vínculo for por item, e for Nota de Crédito (5), com Retorno por recusa na entrega ou por não localização (3), posicione-se no item desejado e realize a busca da referência, conforme demonstrado no exemplo em GIF abaixo. Os documentos serão buscados na tabela SF2 - Documento de Saída.

Além disso - diferente do item anterior - como são buscadas notas de saída (SF2 / SD2), o campo Cliente fica disponível para edição, para que o usuário possa selecionar qual cliente deseja buscar a nota e realizar o vínculo.


  • Referência por Nota

    • Nota de Crédito



    • Nota de Débito


O procedimento é o mesmo para os demais tipos de crédito/débito; basta escolher o tipo desejado, vincular a NF referenciada e salvar.

Crédito:

    • Multa e juros

    • Apropriação de crédito presumido de IBS sobre saldo devedor ZFM

    • Redução de valores

    • Transferência de crédito na sucessão

Débito:

    • Transferência de créditos para cooperativas

    • Anulação de crédito por saídas imunes/isentas

    • Débitos de notas fiscais não processadas na apuração

    • Transferência de crédito na sucessão

    • Pagamento antecipado

    • Desenquadramento do Simples Nacional


Tanto para inclusão de vínculo por Nota ou Item, caso tenha selecionado um item errado e queira excluir, basta clicar no radiobox Remover, que a linha será excluída do grid, ficando na cor cinza e o radiobox marcado, indicando que o registro está deletado.

  • Nota de Débito - Pagamento Antecipado

    A nota de débito do tipo pagamento antecipado possui um processo adicional durante a inclusão, a possibilidade de referenciar um título de pagamento antecipado.
    Em outras ações > Vinc. Pgto Antecipado, exibirá a tela que possibilitará a seleção de títulos do tipo PA que poderão ser referenciados a nota de débito.

    Nesta tela será possível buscar os resultados por: Fornecedor, Loja, Prefixo, Número do Título e Data de emissão.
    Obs: Caso não seja preenchido nenhum filtro, será realizado a busca somente por Fornecedor e Loja limitando o resultado a 300 registros. 

    Exemplo de utilização:

            Os vínculos armazenados serão salvos na tabela F7Q - Adiantamento x Nota Débit/Créd.
            Caso o PA tenha alguma movimentação financeira, não será possível a exclusão ou estorno do documento.

Nota Normal x Nota de Débito - Pagamento Antecipado

  • É possível realizar a referência entre um Documento do tipo NORMAL com uma Nota de débito do tipo Pagamento Antecipado utilizando a opção de 'Documentos Referenciados', assim teremos a rastreabilidade de todo processo:
    • Título de pagamento antecipado > Nota de Débito Pagamento Antecipado > Nota Normal.

             

Vinculo de ND x PA

A referência do título PA com a Nota de Débito são para fins de rastreabilidade, o vínculo entre as partes não realiza nenhuma movimentação financeira no sistema.


03. VALIDAÇÕES

O sistema realiza validações automáticas para garantir a integridade das informações durante a inclusão de Notas de Crédito e Débito, conforme regras da NT 2025.002.

  • Falta de informações obrigatórias

    Caso não estejam preenchidas as informações de Número da Nota Fiscal, Fornecedor, Loja, Série e Produto, ao clicar no botão Documento Referenciado, o sistema exibirá a mensagem de help:

A103DOCREF

"Faltam informações para buscar o Documento Referenciado. Para utilizar esta opção, deve selecionar tipo da Nota, preencher Número, Fornecedor e espécie do documento."


  • Nota de Crédito/Débito sem documento de origem

Caso haja tentativa de salvar uma Nota de Crédito ou Débito (com exceção do tipo Pagamento Antecipado) sem o devido vínculo ao documento de origem, será apresentada a seguinte mensagem:

A103NDNC

"É necessário vincular documentos de origem para Notas do tipo Débito/Credito . Utilize a opção 'Vinc. Doc. Referenciado'."


  • TES configurada para gerar duplicata ou atualizar estoque

Se a TES utilizada nas Notas de Crédito/Débito estiver configurada para gerar duplicata ou atualizar estoque, o sistema exibirá o help abaixo, bloqueando o processo:

NCNDDUPLIC 

"Para Nota de Crédito/Débito, é obrigatório selecionar uma TES configurada para não gerar duplicata e atualizar estoque. Selecione outra TES ou cadastre uma nova - no cadastro de 'Tipo de entrada e saída' - com o campo 'Gera Dupl = N.' e 'Atualiza Estoque = N'."



04. DICIONÁRIO DE DADOS

    • Nova tabela: 

DKN - Documentos Referenciados      

INDICES: 
1 = DKN_FILIAL+DKN_DOC+DKN_SERIE+DKN_CLIFOR+DKN_LOJA+DKN_DOCREF+DKN_SERREF+DKN_PARREF+DKN_LOJREF+DKN_ITNFRE+DKN_TPMOV 
2 = DKN_FILIAL+DKN_DOC+DKN_SERIE+DKN_CLIFOR+DKN_LOJA+DKN_ITEMNF+DKN_TPMOV                                                                                           
3 = DKN_FILIAL+DKN_DOC+DKN_SERIE+DKN_CLIFOR+DKN_LOJA+DKN_ORIGEM
4 = DKN_FILIAL+DKN_DOCREF+DKN_SERREF+DKN_PARREF+DKN_LOJREF+DKN_ITNFRE+DKN_TPMOV                                                                                                                                                                                                                   

X2_UNICO: 
DKN_FILIAL+DKN_DOC+DKN_SERIE+DKN_CLIFOR+DKN_LOJA+DKN_DOCREF+DKN_SERREF+DKN_PARREF+DKN_LOJREF+DKN_ITNFRE+DKN_TPMOV+DKN_ORIGEM  

OrdemCampoTipoTamanhoDecimalValidUsadoRelacaoComboGrupo de Campos
1DKN_FILIALC80
sim  

33
2DKN_TPMOV C10Pertence("12")sim  11=Entrada;2=Saida   
3DKN_DOC   C90
sim  

18
4DKN_SERIE C30
sim  

94
5DKN_CLIFORC60
sim  

1
6DKN_LOJA  C20
sim  

2
7DKN_DOCREFC90
sim  

18
8DKN_ITEMNFC40
sim  

   
9DKN_SERREFC30
sim  

94
10DKN_PARREFC60
sim  

1
11DKN_LOJREFC20
sim  

2
12DKN_ITNFREC40
sim  

   
13DKN_CHVNFEC440
sim  

183
14DKN_ORIGEMC100
sim