Realizar a aprovação dos pedidos de compras que ficaram pendentes.
O pedido de compra ficará pendente de aprovação quando uma das situações abaixo estiverem configuradas:
Módulo Compra > Administração > Aprovação de Pedidos de Compra – MAX0921.
Ter gerado um pedido de compra.
Utilizar aprovação de pedido para limite de compra.
Utilizar o valor mínimo para pedido de compra.
Utilizar o controle do fluxo de caixa comercial.
Utilizar bloqueio para fornecedor com título vencido.
Clique aqui e consulte a documentação com as configurações.
Acesse: Módulo Compra > Administração > Aprovação de Pedidos de Compra
Para verificar os pedidos pendentes de aprovação, utilize os filtros:
Empresa: Selecione a empresa desejada.
Data: Informe a data inicial e final para pesquisar os pedidos gerados.
Fornecedor: Clique no botão Fornecedor para pesquisar um fornecedor.
Na tela Consulta de Fornecedores informe um nome ou código e clique no botão Selecionar.
Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.
Comprador: Selecione o comprador desejado.
Clique no botão Selecionar <F8>.
Os registros correspondentes aos filtros utilizados serão exibidos identificando:
Imagem 1 – Aprovar Pedido de Compra
Marque o campo indicado na imagem abaixo referente ao pedido que deseja aprovar.
Para informar uma justificativa selecione na coluna Justificativa o motivo desejado.
Clique no botão Atualizar <F4>.
Será exibida a mensagem Confirma a aprovação dos pedidos?, clique em Sim.
Imagem 2 – Aprovar Pedido de Compra
Para aprovar todos os pedidos em tela, clique no botão Marcar Todos.
Em seguida clique no botão Atualizar <F4>.
Imagem 3 – Aprovação Pedido de Compra