A bonificação em produto é um benefício negociado com o fornecedor, que pode ou não ter incidência no custo do produto. É gerada a partir de um pedido de bonificação.
A bonificação pode ser com incidência no custo do produto, ou seja, o benefício negociado será utilizado para rebaixar o custo do produto. Também pode ser sem incidência no custo, utilizada quando o benefício não irá interferir no custo do produto.
Módulo Compras > Pedido de Compra > Manutenção – MAX0082.
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Acesse: Módulo Compras > Pedido de Compra > Manutenção.
Clique no botão Fornecedor.
Na tela Consulta de Fornecedores informe a razão social ou código do fornecedor.
Selecione o resultado desejado e clique no botão Retornar.
Imagem 1 – Consulta Fornecedores
Empresa: Selecione a Empresa.
Empresa Faturamento: Selecione qual será a empresa para faturamento do pedido.
Comprador: Selecione o comprador desejado.
Tipo de Pedido: Selecione se deseja gerar o pedido de Bonificação com Incidência no Custo ou Bonificação Sem Incidência no Custo.
Clique no botão Bonificação.
Na tela Bonificação, marque o campo Gera acordo promocional.
Clique no botão Confirmar.
Clique no botão Operação a Receber.
Na tela Pesquisa de CGO, selecione o CGO desejado e clique no botão Retornar.
Clique no botão Criar nova linha.
Digite o código do produto.
Confira se a descrição e tipo de embalagem estão corretas.
Informe a quantidade do produto.
Confira as informações referentes a valor, impostos e verba.
Clique no botão Incluir <F3>.
Imagem 2 – Manutenção de Pedido
Será aberta a tela para Manutenção de Acordos Promocionais.
Confira as informações do acordo.
Clique no botão Encerrar para fechar a tela.
Imagem 3 – Manutenção de Pedidos