O Objetivo desta atividade e demonstrar como é realizado o cadastro de Manutenção de Movimentos no Módulo Patrimonial.
Módulo Patrimonial > Menu Cadastro > Aplicação Manutenção de Movimentos - DOM0010
Atualizar o sistema para o service pack 22.01.001 ou versão superior.
No módulo Contábil possuir Estrutura e Plano de Contas configuradas.
Acesse o módulo Patrimonial, clique no menu Cadastro, em seguida clique em Manutenção de Movimentos.
Imagem 1 - Menu Cadastro - Manutenção de Movimentos
O campo Tipo exibe 3 opções de Movimento:
Selecione o tipo de Movimento que deseja cadastrar.
Imagem 2 - Tipo de Movimento Aquisição
Após selecionar o Tipo de Movimento AQUISIÇÃO, defina o status como ATIVO ou INATIVO.
Imagem 3 - Status
Preencha os campos:
Se desejar atribui um Histórico de contabilização clique no botão indicado.
Imagem 4 - Campos de preenchimento
Contabilização
Defina se o movimento irá permitir ou não Lançamento de CIAP:
Imagem 5 - Contabilização
Quando a opção Contabiliza estiver marcada, o botão Conta da Conta Crédito será habilitado para cadastro.
C - Conta do Movimento (Crédito)
Valor: Custo Corrigido (Custo de Aquisição - ICMS)
Exemplo: 2000,00 (Custo de Aquisição) - 360,00 (ICMS) = 1640,00
D - 1640,00 (Lançamento a Débito)
C - 1640,00 (Lançamento a Crédito)
Para selecionar a conta Crédito, clique no botão Conta.
Imagem 6 - Conta
Por meio dos campos Pesquisa Rápida, Número Conta e Descrição, localize e selecione a conta desejada e clique no botão Retornar para concluir o cadastro.
Imagem 7 - Plano de Contas
Clique no botão Incluir <F3> para Salvar o Cadastro de Movimento de Aquisição.
Imagem 8 - Incluir
Ao incluir ou atualizar qualquer cadastro de movimento, as alterações ou inclusões serão gravadas também em forma de log para visualização se necessário.
Selecione o Movimento Tipo BAIXA, o Status, ATIVO ou INATIVO, e continue preenchendo os campos:
Se desejar atribui um Histórico de contabilização clique no botão indicado.
Imagem 9 - Preenchimento dos campos
Contabilização
Configure se o movimento de Baixa irá ou não gerar Contabilização. Se configurado para Gerar Contabilização, o campo Conta será habilitado.
A conta a ser configurada no campo Débito representará o movimento de contrapartida da baixa do ATIVO e a conta a ser configurada no campo Crédito representará o movimento de contrapartida da baixa da DEPRECIAÇÃO ACUMULADA.
Ao concluir o processo de BAIXA nas configurações Débito e Crédito, o sistema irá realizar os seguintes lançamentos:
Exemplo: Baixa de um Ativo (Móveis e Utensílios) com valor de $10.000,00 e uma depreciação acumulada de $3.000,00
D – ( - )CUSTO DE VENDAS IMOBILIZADO | $ 10.000,00 |
C – MOVEIS E UTENSILIOS | $ 10.000,00 |
D – ( - )DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS | $ 3.000,00 |
C – ( - ) CUSTO DE VENDAS IMOBILIZADO | $ 3.000,00 |
Para selecionar as contas desejadas, clique no botão Conta.
Imagem 10 - Contabiliza
Por meio dos campos Pesquisa Rápida, Número Conta e Descrição, localize e selecione a conta desejada e clique no botão Retornar para concluir o cadastro.
Imagem 11 - Plano de Contas
Clique no botão Incluir <F3> para Salvar o Cadastro de Movimento de Baixa.
Imagem 12 - Incluir
,
Ao incluir ou atualizar qualquer cadastro de movimento, as alterações ou inclusões serão gravadas também em forma de log para visualização se necessário.
Selecione o Movimento Tipo TRANSFERÊNCIA e Status ATIVO ou INATIVO, continue preenchendo os campos:
Se ao incorporar o bem, foi configurado para que aproprie CIAP e na transferência o movimento foi configurado para não permitir a Transferência de CIAP, ou seja, a opção Lança CIAP não foi marcado, ao realizar a transferência do bem utilizando esse lançamento, na empresa origem os valores de ICMS ainda não recuperados serão baixados e contabilizados como Despesa.
Se desejar atribui um Histórico de contabilização clique no botão indicado.
Imagem 13 - Preenchimento dos campos
O campo referente a Conta Crédito ficará habilitado, para os movimentos de transferência, mesmo quando a opção Contabiliza estiver desmarcada. Isso permite que seja feita a transferência do centro de resultado de bens cujo impostos não possuam data de início de crédito ou que possuam datas futuras de crédito. Quando a opção Contabiliza estiver desmarcada o preenchimento do campo Conta Crédito não é obrigatório.
Configure se o movimento de Transferência irá ou não gerar Contabilização.
Se configurado para Gerar Contabilização, a opção C/ Cta Transitória será marcado automaticamente e não poderá ser desmarcado pelo usuário, pois sempre que selecionado para gerar contabilização o usuário deverá definir uma conta transitória Débito e uma Crédito.
Clique no botão Conta para selecionar a conta Débito e Crédito,
Imagem 14 - Contas
Por meio dos campos Pesquisa Rápida, Número Conta e Descrição, localize e selecione a conta desejada e clique no botão Retornar para concluir o cadastro.
Imagem 15 - Plano de Contas
Clique no botão Incluir <F3> para Salvar o Cadastro de Movimento de Transferência.
Imagem 16 - Plano de Contas
Ao incluir ou atualizar qualquer cadastro de movimento, as alterações ou inclusões serão gravadas também em forma de log para visualização se necessário.
Para realizar a pesquisa de Movimentos incluídos, clique no botão Visualizar em Tabela <F7> .
Imagem 17 - Pesquisa de Movimentos
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Configurar plano de contas para o módulo Patrimonial | |
Cadastrar plano de contas para o módulo Patrimonial | |
Aquisição e integração de bens manual | |
Aquisição e integração de bens por integração | |
Baixar bens | |
Transferir bens | |
Cadastro do histórico da contabilização | |
Parâmetro de despesa quando bens são integrados pelo módulo Orçamento | |
Cadastro/Configuração de regras de reclassificação de crédito de ICMS |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
Não há |
Não há.