Esta atividade tem por objetivo conciliar os lançamentos de cartão POS entre as transações de arquivos e os lançamentos importados da frente de caixa pela tesouraria.
Financeiro > Tesouraria Nova > Movimento > Conciliação de transações de cartão POS - TSN00008.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado:
a criação de um JOB para a importação automática dos movimentos. Passar como parâmetro a data do movimento que deseja importar e o sequsuario para logs. É optativo a criação do JOB, pois a importação pode ser realizada manualmente.
PKG_TSNINTTRANSACAOPOS.FIP_EXECUTAINTEGRACAO (pdDtaMovimento, pnSeqUsuario)
Passo a Passo
Acesse o módulo Tesouraria, clique no menu Movimentos, em seguida clique em Importação do Arquivo de Retorno das transações POS.
Imagem 1 - Menu de acesso
Ao abrir a aplicação, clique:
1 - Importar de forma manual o arquivo das transações POS, ou.
2 - Pesquisar importações já realizadas pela aplicação Baixa/Conciliação Automática de Títulos de Cartão.
Imagem 2 - Importar arquivos de transações POS
Em seguida, utilize os Filtros:
As transações do arquivo devem possuir a mesma data do movimento.
Imagem 3 - Filtros
Caso esteja marcado o parâmetro Gera título pelo processo de Importação de Arquivo POS, na aplicação Importação do Arquivo de Retorno das transações POS, e os códigos de movimento das transações do arquivo forem encontrados, será gerado o título referente a transação. Para ser vinculado o código de movimento com a transação do arquivo, é necessário que o código de movimento esteja vinculado com a forma de pagamento indicada nos parâmetros (indicado no tópico Pré-Requisitos e Restrições) referente ao tipo de pagamento da transação, assim como o código de rede, bandeira e/ou bin.
Para as transações rejeitadas, ficará habilitada a informação do campo Rejeição, indicando o motivo da rejeição.
Das transações com status de inconsistência ou rejeitado, é possível vincular manualmente o código de movimento selecionando o tipo pela coluna Tipo e em seguida o código de movimento pela coluna Código de Movimento na linha da transação
A conciliação será realizada caso for encontrado um lançamento importado da frente de caixa pela aplicação Acerto do Operador em um código de movimento indicado no parâmetro Código de Movimento para Finalizadora POS e de valor correspondente a transação do arquivo visualizada nesta aplicação.
Para realizar uma nova busca de lançamentos do movimento para vínculo com as transações do arquivo, clique no botão Atualizar-<F4>.
Imagem 4 - Transações
Para vincular manualmente um lançamento com uma transação, selecione a transação desejada, clique com o botão direito em Consultar Movimento do mesmo valor.
Só será possível selecionar lançamentos de tipo “Outros” e que não estejam conciliados e/ou com o movimento acertado.
Imagem 5 - Consultar Movimento do mesmo valor
Ao abrir a aplicação com os lançamentos de mesmo valor, selecione o lançamento desejado pela opção Vincular e em seguida clique no botão Retornar.
Imagem 6 - Consulta de Movimentos
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Parâmetros para Baixa/Conciliação | Parametrização do processo de Baixa/Conciliação Automática de Títulos de Cartão |
Importação do Arquivo de Retorno das Transações POS | Parametrização para realizar a Importação do Arquivo de Retorno das Transações POS. |
Códigos de Movimento | Cadastro do Tipo de Movimento utilizado na Tesouraria |
Parâmetros Dinâmicos | Configuração dos Parâmetros Dinâmicos |
Acerto do Operador | Realizar a consulta, conferência e lançamentos dos movimentos importados do PDV. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há
Não há