01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Backoffice SP |
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) |
Função: | EXTRATOR FINANCEIRO (FINA989) |
Ticket: | 19363689 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSFIN-8258 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao processar a rotina do Extrator Fiscal (ExtFisxTaf) para envio de dados da EFD-Reinf para o TAF com o parâmetro MV_RNFAGRE=2, não ocorre a agregação dos tributos COSIRF no código 30 quando o título/baixa possui apenas a retenção do IRRF e CSLL (exemplo: natureza de rendimento 17013).
03. SOLUÇÃO
Corrigido o componente de extração dos dados financeiros para o REINF (FINA989), executado através Extrator Fiscal (ExtFisxTaf), a fim de que também seja considerada a agregação dos tributos COSIRF no código 30 quando o título/nota fiscal ou na baixa possua apenas a retenção dos tributos IRRF e CSLL.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Regras para agregação
Para que os tributos sejam agregados, confira abaixo os pré-requisitos:
- Os programas FINA989 e FINXREINF devem estar atualizados com data igual ou superior a 21/09/2023;
- O parâmetro MV_RNFAGRE deve estar configurado com o conteúdo 1 (p/ CSRF) ou 2 (p/ COSIRF);
- A natureza de rendimento deve permitir agregar os impostos definidos no MV_RNFAGRE (conforme regra da tabela 01 da EFD-Reinf).
- Essa configuração pode ser consultada/alterada no Cadastro de Naturezas de Rendimento (FINA028), através do campo FKX_TRIBUT, sendo os seguintes conteúdos validos para agregação:
2=IR, PIS, COFINS, CSLL e Agregado (valido para o MV_RNFAGRE = 2)
8=PIS, COFINS, CSLL e Agregado (valido para o MV_RNFAGRE = 1 ou 2)
5=IR, CSLL e Agregado (valido para o MV_RNFAGRE = 2)
- O título do contas a pagar deve ter sido baixado (total ou parcialmente);
- O título do contas a pagar deve possuir o calculo de todos os impostos "agregáveis" previstos na natureza de rendimento (conforme o campo FKX_TRIBUT);
- Quando o parâmetro MV_RNFAGRE = 2 (COSIRF), para que o IRRF possa ser agregado junto com o PIS/COFINS/CSLL, o mesmo deve ser configurado com o fato gerador no pagamento (A2_CALCIRF=2);
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
FAQ - 0019 - Como enviar os impostos com valor agregado (CSRF/COSIRF)?