01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Supermercados

Linha de Produto:

Supermercados - Linha Consinco

Segmento:

Varejo

Tipo de Documento:

Manutenção

Módulo:Recebimento
Caminho: Módulo Recebimento > Atacado Varejo > Recebimentos de Notas
Função:Recebimento de Notas Fiscais - MAX0096A
País:Brasil
Ticket:22985393
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSUPREC-14657

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir uma nota fiscal de estorno de devolução, cujo documento de referência possui o CST = 051 (Diferimento), com percentual e valor de ICMS diferido, foi identificado que a coluna correspondente ao percentual do ICMS diferido no item está sendo preenchida com valor zero, enquanto a coluna correspondente ao valor do ICMS diferido recebe um valor.

Essa inconsistência resulta na rejeição da NF-e com a mensagem Rejeição: Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e Percentual de Diferimento.

03. PRÉ-REQUISITOS

  • Possuir permissão de acesso à aplicação Recebimento de Notas Fiscais.

Alterações ou parametrizações incorretas podem comprometer o desempenho e causar falhas no sistema. Sempre que necessário, consulte um especialista ou a equipe responsável para garantir a configuração correta.


04. SOLUÇÃO

Foi implementado o tratamento para a coluna correspondente ao percentual do ICMS diferido, que já existia, mas não estava sendo corretamente considerada no processo de estorno de devolução.

Além disso, foi desenvolvido o processo de integração da coluna correspondente ao percentual do ICMS diferido, no Recebimento de Notas Fiscais, especificamente para atender aos casos de estorno de devolução.

A funcionalidade garante que, ao realizar um estorno de devolução, o valor da coluna correspondente ao percentual do ICMS diferido seja mantido corretamente.

O fluxo consiste em:

  1. Abrir a tela de Recebimento de Notas Fiscais;
  2. Informar o cliente da Devolução de Venda;
  3. Informar um CGO correspondente à entrada da Nota Fiscal de estorno de devolução;
  4. Clicar no botão Selecionar Itens;
  5. Na tela que se abre, clicar em Importar Itens Dev. e selecionar a Devolução de Venda que será estornada.

Após seguir esses passos e finalizar o processo de recebimento, o valor da coluna correspondente ao percentual do ICMS diferido será corretamente mantido e salvo nas tabelas do recebimento, garantindo a integração adequada.

05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 24.07, atualize para o service pack 24.07.044 ou superior.

Se estiver na versão 25.01, atualize para o service pack 25.01.018 ou superior.

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA