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  • DT Facturas del anticipo


01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:

TOTVS Backoffice (Línea Datasul) - Facturación (MFT)

Función:

Origen de operación (CD0609)

Facturas manuales (FT4060) 

Consulta factura (FT0904)

País:

Todos, excepto Brasil, México y Estados Unidos

Ticket:


Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado):

DMANMI03-14603


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El usuario de facturación necesita crear un documento del anticipo.

03. SOLUCIÓN

Creación del Anticipo:


       Origen de operación (CD0609):

El programa Origen de Operación(CD0609) se alteró para permitir parametrizar un origen de operación con clase de título del tipo Anticipo.

La clase de documento CR en el programa Clase Documento CR (CD0906) tiene que estar parametrizado como tipo Anticipo

En el programa Origen de Operación(CD0609), al informar la clase de título del tipo "Anticipo", los siguientes campos quedarán inhabilitados y desmarcados:

  • Baja Inventario
  • Emitir Remito
  • Genera Remito
  • Actualiza inventario con Remito
  • Remito genera Previsión CR


Facturas manuales (FT4060):

El programa Inclusión Facturas Manuales (FT4060A) se alteró para permitir incluir un documento del tipo Anticipo.

El origen de operación informada debe tener una clase de título vinculada en el programa Origen Operación (CD0609) que sea del tipo Anticipo.

El programa Encabezado Facturas Manuales (FT4060B) se alteró para  permitir informar una condición de pago Al Contado o Anticipado si el documento es del tipo Anticipo.

Si se informa una condición de pago especial, en el programa Cálculo de Factura - Duplicatas (FT4006), se debe informar una partida que será única, y que tendrá el Cód Vencto como Al Contado o Anticipado. Después de informar la partida única, el botón Incluir de la pestaña Copias en el programa Facturas Manuales (FT4060) se inhabilitará. 

El programa Facturas Manuales (FT4060) se alteró para permitir calcular un documento del tipo Anticipo.


Actualización Cuentas por Cobrar (FT0603)

El programa se alteró para permitir integrar un documento del tipo Anticipo en el Cuentas por Cobrar.  Después de calcular la nota de anticipo por medio del programa FT4060, si el origen de operación en el programa Origen Operación (CD0609) estuviera marcado para actualizar el Cuentas por Cobrar automáticamente, el anticipo se integrará en el Cuentas por Cobrar de manera automática. 


        Consulta factura (FT0904):

El programa se alteró para presentar un campo que indica si el documento es del tipo Anticipo.

El programa se alteró para presentar los documentos relacionados. Para todas las localizaciones, excepto Brasil, la pestaña "Deb/Cred" se alteró a "Doc Relac". En el browser se listarán todos los documentos relacionados con la factura posicionada. Para una factura "normal" se listarán todas las notas de débito, crédito y anticipo vinculadas. Para una factura del tipo "Anticipo" se listarán todas las notas de débito, crédito y las facturas que están vinculadas al anticipo. 


Relación del Anticipo:


Vincular Anticipo(FT4063)

Se creó el programa Vincular Anticipo (FT4063) para poder seleccionar los anticipos que se vincularán a la factura.

El programa presentará los anticipos con saldo pendiente referente al cliente de la factura.

Por el programa FT4063 se podrán relacionar uno o varios anticipos, como también informar un saldo parcial que se vinculará a la factura.

Por medio del programa también se podrá relacionar el mismo anticipo a más de una factura, siempre y cuando el anticipo tenga saldo suficiente para cumplir con los vínculos.


Vincular Anticipos en los Facturadores (FT4030/FT4040/FT4060)

Los programas facturadores Cálculo Remito por Cliente (FT4030), Cálculo Resumen por Embarque (FT4040) y Facturas Manuales (FT4060) se alteraron para permitir seleccionar los anticipos que se vincularán en la secuencia que se facturará.


Eliminar Anticipos Vinculados en los Facturadores

Los programas facturadores Cálculo Remito por Cliente (FT4030), Cálculo Resumen por Embarque (FT4040) y Facturas Manuales (FT4060) se alteraron para poder eliminar los anticipos vinculados a la secuencia de facturación si el botón "Cancelar Selección Cliente" en el programa FT4030, "Cancela Selección Embarque" en el programa FT4040 y "Elimina Ocurrencia" en el programa FT4060 se activa.


Confirmar Factura con Anticipos relacionados en los Facturadores (FT4030/FT4040/FT4060)

Los programas facturadores Cálculo Remito por Cliente (FT4030), Cálculo Resumen por Embarque (FT4040) y Facturas Manuales (FT4060) se alteró para permitir confirmar factura con anticipos relacionados.

Los programas facturadores FT4030, FT4040 y FT4060 verificará si existe anticipo para el cliente y que no se vincularon en la facturación de la secuencia.  Si tuviera anticipo y ninguna estuviera vinculada a la secuencia, aparecerá un mensaje en la pantalla, informando que el cliente tiene anticipo y si desea continuar con la facturación. 

Los programas facturadores FT4030, FT4040 y FT4060 validarán si la suma de los anticipos que están vinculados a la secuencia que se facturará es mayor que el valor que se facturará.  Si fuera Sí, aparecerá el error "Saldo total de los anticipos es mayor que la factura", esto no permite continuar con el proceso de facturación.

Al actualizar el Cuentas por Cobrar, a través del programa FT0603, se verificará si existe anticipo relacionado a la factura/nota generada, si es afirmativo, se realizará el descuento del valor entre Factura x Anticipo. 


Eliminar Anticipos en los programas (FT1018 y FT0510)

Los programas Eliminación Facturas Manuales (FT1018) y Eliminación de Facturas (FT0510) se alteró para poder eliminar un documento del tipo Anticipo o del tipo Normal.  Al eliminar el documento, se verificará si existe vínculo con el Anticipo, si existiera y la validación ocurriera con éxito, los registros se eliminarán y el saldo del anticipo se podrá utilizar en una nueva factura.


Eliminar Facturas en el programa (ARG0052)

El programa Eliminar Factura (ARG0052) se alteró para poder eliminar un documento del tipo Anticipo o del tipo Normal.  Al eliminar el documento, se verificará si existe vínculo con el Anticipo, si existiera y la validación ocurriera con éxito, los registros se eliminarán y el saldo del anticipo se podrá utilizar en una nueva factura.


Cancelar Anticipo en el programa FT2200

El programa Cancelar Factura (FT2200) se alteró para poder cancelar un documento del tipo Anticipo.  Al cancelar el documento se validará si existe factura o documento en los programas de facturación que estén relacionados al anticipo, si existe, aparecerá un error y el proceso de cancelación se interrumpirá.   

04. DEMÁS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS