Objetivo

Efetuar o diligenciamento dos Pedidos de Compra colocados junto aos fornecedores, para garantir que as entregas sejam efetuadas nas datas solicitadas evitando falta de material. Possibilita também as alterações e cancelamentos de Pedidos de Compra, para mantê-los em conformidade com as negociações efetuadas com os fornecedores e o setor de Planejamento de Materiais da empresa, mantendo assim as informações atualizadas para evitar distorções em Fluxos de Caixa e Recebimentos de Materiais.

Considerações Gerais

Este acompanhamento pode ser efetuado por meio de uma série de pesquisas pré-formatadas em telas, ou ainda emitindo-se relatórios de pendências por comprador ou de relatório de cobrança de pendências junto ao(s) fornecedor(es), que inclusive pode ser enviado por FAX diretamente do sistema.

Níveis

  1. Saldos Pedidos /Ordens
  2. Boletim Diário Recebimento
  3. Saldos Pedidos
  4. Alteração Data Entrega
  5. Alteração Pedido
  6. Cancelamento Pedidos
  7. Antecipação Data Entregas
  8. Número Pedidos Fornecedor – Por Ped
  9. Número Pedido Fornecedor – Por Entrega
  10. Situação Compras pro OC/OP
  11. Situação Compras Por Doc Origem
  12. Relatórios Follow-Up Ordens
  13. Relatórios Follow-Up Pedidos