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| Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | ||
|---|---|---|
| EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO | Indica se utiliza emissão agrupada de acordos. | |
| EXIBE_FORMPGTO_REPRESENT | Exibe combo-box de forma de pagamento. | |
| GERA_CCORRENTE_FORN | Gera informações da movimentação da utilização da verba na conta corrente do fornecedor. | |
| GERA_OBSPRODUTO_ACORDO | Indica se gera informações dos produtos na observação do acordo. | |
| INCLUI_SALDO_INICIAL_CC | Indica o momento que será gerado o saldo inicial do acordo no conta corrente. I -inserção do acordo(padrão) / Q - quitação do título. | |
| IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA | Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo. | |
| INFO_CONTATO_ACORDO | Indica de onde serão retornadas as informações referente ao contato no acordo promocional. F - contato principal do fornecedor (valor padrão) N - contato do fornecedor da empresa logada. | |
| ORDEM_PESQ_ACOR_DTA | Informe a ordenação da data de emissão do acordo promocional na tela de pequisa <F7>. D - data decrescente (valor padrão), C - data crescente. | |
| PERMITE_ACORDO_DATA_FUTURA | Permite gerar acordo com data de emissão futura. | |
| PERMITE_ACORDO_DATA_RETRO | Permite gerar acordo com data de emissão retroativa. | |
| PERMITE_ALT_OBS_APOS_GER_FIN | Permite alterar observação do acordo mesmo após o mesmo ter sido gerado para o financeiro. | |
| PERM_ALT_CANC_QDO_FECHADO_CONT | Permite alterar, cancelar ou excluir o acordo quando o mês de inclusão do acordo estiver fechado na contabilidade. | |
| PERM_CANC_ACORDO_LOTEFECHADO | Permite cancelar acordo promocional quando o lote referente ao título estiver fechado no financeiro. | |
| PERM_CANC_ACORDO_PAGO_PARCIAL | Permite cancelar o acordo promocional quando o titulo já estiver quitado ou recebido parcialmente no financeiro. | |
| PERM_EXCLUIR_ACORDO_CANCELADO | Indica se permite excluir o acordo promocional cancelado. Obs.: acordos promocionais que estão integrados ao motor contábil não podem ser excluídos. | |
| PREENCHE_AUTO_CONTATO | Preenche automaticamente os campos do responsável do acordo com o contato principal do fornecedor. | |
| TPO_DATA_CANCELAMENTO | Indique qual data será utilizada naa data de movimento da instrução de cancelamento do título ?utilizada na integração com o financeiro. Valores: E - Data de emissão do acordo ( valorpadrão) /; A - data atualData atual. Importante: A data de cancelamento não se altera. | |
| UTIL_CONC_DIV_EMP | Utiliza conceito de dividir a verba para várias empresas de uma mesma divisão. | |
| UTIL_GRUPOCONT_ACORDO | Utiliza detalhamento por grupo contábil no acordo promocional. | |
| UTIL_PARCELA_ACORDO | Utiliza recurso de parcelamento do valor do acordo promocional. | |
| UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR | Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - Não(padrão), S – Sim, B - utiliza e bloqueia caso não informado. | |
| BLQ_ALT_DTAVENCTO_ACORDO | Bloqueia alteração de vencimento no complemento do acordo. | |
| PERM_ASSOCIAR_LOGIN | Permite associar login aos compradores. S – sim, M – sim, permite um login a vários compradores, N - não(padrão). | |
| UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL | Utiliza condição de pagamento em vez de prazo pagamento no contrato fidelidade. | |
| OBR_IMP_ACOR_PROM | Obriga impressão do acordo promocional quando for alterada informações na manutenção de pedidos. | |
| BLOQ_VERBA_BONIF_ACRESC | Bloqueia alterar o campo verba de bonificação (acréscimo). | |
| BLOQ_USU_OUTRO_COMPR | Bloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação. | |
| CONSISTE_VERBA_ACORDO_PROMOC | Consistir tratamento para vincular a verba de bonificação ao acordo promocional. | |
| IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO | Indica se consiste a validade do acordo para a criação de verbas. N - não (padrão), S - sim (consiste se o acordo está vencido), B - bloqueia a inclusão de uma verba com data de vigência fora da data de validade do acordo, A - ambas as consistências. | |
| PERC_ACRESC_GERA_ACORDO | Indica o percentual de acréscimo no valor no momento da geração do acordo (valor padrão = 0). | |
| PERM_EMAIL_ACORDO_PENDENTE | Indica se será enviado e-mail de acordo promocional pendente para o fornecedor. | |
Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhadosOs parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.
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Fornecedor: Informe o código do fornecedor ou clique no botão Fornecedor para pesquisar um registro.
Comprador: Selecione o comprador responsável pelo acordo.
Descrição: Informe a descrição para identificação do acordo.
Data Emissão: Por padrão virá preenchido com a data atual. É importante considerar os parâmetros PERMITE_ACORDO_DATA_FUTURA e PERMITE_ACORDO_DATA_RETRO.
Saldo Financeiro:
Informações do Responsável Fornecedor (nome, documento, cargo) : Informe o responsável do fornecedor para o acordo a ser criado. Essas informações podem vir preenchidas com as informações configuradas no cadastro do fornecedor. Para utilizar esse recurso é necessário configurar o parâmetro PREENCHE_AUTO_CONTATO com a opção S, e os campos serão preenchidos com os dados do contato principal do fornecedor (Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor > Aba: Contato > Contato principal).
Informações referentes ao acordo: são informações preenchidas automaticamente. Para utilizar esse recurso é necessário configurar o parâmetro GERA_OBSPRODUTO_ACORDO com a opção S.
Imagem 1 – Manutenção Acordo Promocional
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Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo ACORDO_PROMOC, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo a proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).
A opção Parcelas Empresas ao lado do campo Valor Total permite ratear o valor total do acordo para as empresas selecionadas e fazer o parcelamento para cada empresa. Esse campo será habilitado se o parâmetro UTIL_CONC_DIV_EMP estiver com o valor S. Ao clicar no botão, e o Tipo Acordo informado estiver com a opção Utiliza Prazo Pagamento Fornecedor desmarcada. Ao clicar no botão, será aberta a tela para selecionar a empresa, informar a quantidade de parcelas, o intervalo em dias ou dia fixo do vencimento.
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