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Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação
EMISSAO_AGRUPADA_ACORDOIndica se utiliza emissão agrupada de acordos.
IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBAIndica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo.
UTIL_GRUPOCONT_ACORDOUtiliza detalhamento por grupo contábil no acordo promocional.
PERM_ASSOCIAR_LOGINPermite associar login aos compradores. S – sim, M - sim, permite um login a varios compradores, n-não(padrão).
FORMA_CALC_PISCOFINS_VERBAIndica a forma de cálculo de pis/cofins sobre a verba. D - por divisão(padrão), M - por multiplicação. Obs.: utilizado em conjunto com o parâmetros util_calc_piscofins (verba_bonif e tab_custo_fornec) e tpo_calc_piscofins_verba.
TPO_CALC_PISCOFINS_VERBAQuando utilizar cálculo de pis/cofins sobre a verba, como este valor será considerado: A - somado a verba para cálculo Financeiro, S - subtraído da verba para cálculo do custo. Obs.: utilizado em conjunto com o parâmetros util_calc_piscofins (verba_bonif e tab_custo_fornec) e tpo_calc_piscofins_verba.
BLOQ_ACORDO_VINC_PED_COMPRABloqueia inserção de verba associada a acordo promocional que está vinculado a pedido. N - não(padrão), C - pedido compra, B - bonificação com incidência no custo, E - bonificação sem incidência no custo. Obs.: para mais de um valor, separar por vírgula. Ex: c,b,e
BLOQ_INC_EMP_NAO_FORN_VERBABloqueia a inserção de verba quando empresa não estiver parametrizada como empresa que fornece verba.
BLOQ_PERIODO_MESBloqueia informar datas com meses diferentes no período de vigência da verba para as verbas sem acordo promocional.
BLOQ_PROD_INATIVO_VDABloqueia o cadastro de verba para produtos inativos para venda.
BLOQ_USU_OUTRO_COMPRBloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação.
CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENTPermite configurar verba de bonificação por percentual ao invés de valor.
CONSISTE_VERBA_ACORDO_PROMOCConsistir tratamento para vincular a verba de bonificação ao acordo promocional.
DEFAULT_SOMENTE_FAMILIAOpção default para o check-box somente por familia.
EXIGE_TIPO_ACORDOIndica se exige tipo de acordo para verbas sem acordo. Obs.: somente quando parâmetro verba_bonif.gera_acordo_auto = s
GERA_ACORDO_AUTOUtiliza processo de geração automática de acordo promocional para as verbas sem acordo. Se sim, deverá configurar job para automatizar a geração do acordo.
GERA_VERBA_FIN_ANTES_TERMGera verba de bonificação no financeiro antes do término do período ou quantidade de utilização.
GERA_VERBA_PARCELADAPermite geração de verba parcelada, ou seja, quando a validade da mesma possuir mais de um mês, será gerada uma verba para cada mês do período.
IND_BLOQUEIO_ALTERACAOIndica se bloqueia a alteração para verba de bonificação. S = bloqueia (padrão), N = não bloqueia, V = bloqueia quando marcado verba sem acordo.
IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDOIndica se consiste a validade do acordo para a criação de verbas. N - não (padrão), S - sim (consiste se o acordo está vencido), B - bloqueia a inclusão de uma verba com data de vigência fora da data de validade do acordo, A - ambas as consistências.
IND_CONS_SALDO_CCACORDOIndica se será considerado no conta corrente de acordo promocional o saldo de utilização da verba. Obs.: não utilizar em conjunto com o parâmetro ind_gera_vlrreserv_ccacordo.
IND_DESAB_VERBA_ACRESCIMOIndica se desabilita o campo verba de acréscimo na verba de bonificação.
IND_VIS_ESTQ_DISPIndica se será visualizado o estoque disponível do produto/família da verba na aplicação.
IND_VIS_INF_CUSTO_MARGIndica se será visualizado as informações de custo e margem referente ao produto/família da verba.
IND_VIS_SALDO_ACORDOIndica se será visualizado o saldo do acordo vinculado a verba de bonificação.
INSERE_PRODFAM_LOTEPermite inserir produto ou família na verba por lote.
MANTER_EMPRESA_INCLUSAOIndica se, ao cadastrar uma verba, mantém em tela as empresas selecionadas.
MANTER_PERIODO_INCLUSAOManter em tela o período informado após inclusão de uma nova verba.
PERMITE_INF_PROD_RELACIONADOPermite informar verba de bonificação para produtos relacionados. S – sim, N - não (valor padrão), A – alerta. Obs.: a verba será replicada para o produto base.
PERM_ASSOC_EMP_CNPJ_DIFIndica se permite associar verbas a um acordo promocional cuja empresa do acordo tenha o CNPJ base diferente da empresa da verba.
PERM_GERAR_VERBA_EMPPermite gerar verba de bonificação para a empresa.
PERM_INF_VERBA_INC_CUSTOPermite informar na verba de bonificação se a mesma irá ou não incidir no custo gerencial.
PERM_SEL_ACOR_FORN_SECPermite selecionar acordo promocional de fornecedores secundários do produto.
PERM_UTIL_IDENT_VERBAPermite utilizar uma identificação previamente cadastrada a uma verba de bonificação.
PERM_VERBA_SEM_ACORDOPermite utilizar verba sem acordo promocional.
PMT_VERBA_ACOR_QUITADOPermite cadastrar verbas de bonificação com acordos apenas quando estes estiverem totalmente quitado no financeiro.
POPULA_DTA_FIMPopula o campo de data fim vigência com a data 31/12/2099, quando esta não for informada. S - sim, N - não(valor padrão), F - valor fixo que não poderá ser alterado pelo usuário.
UTIL_CALC_PISCOFINSUtiliza cálculo de pis/cofins sobre o valor de verba informado.
UTIL_CCACORDOPROMOCIndica se utiliza controle de saldo por conta corrente para acordo promocional.
UTIL_VERBA_PED_VENDA_BALCAOUtiliza o processo de aproveitar a verba apenas para pedidos de venda balcão.
INTERROMPE_VERBA_LOTE

Replica a interrupção da verba para todas as verbas do lote.  Vide regra na seção de Interrupção de Verba.

UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDORIndica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - Não(padrão), S – Sim, B - utiliza e bloqueia caso não informado.
APUR_VERBA_PARCIndica se utiliza apurações parciais das verbas para geração de acordos. N-Não(Padrão), S-Sim
PERC_ACRESC_GERA_ACORDOIndica o percentual de acréscimo no valor no momento da geração do acordo promocional (valor padrão = 0).
BLOQ_VERB_CUSTONEGATIVOBloqueia a inclusão de verba com valor maior do que o custo líquido do produto. S-Sim / N-Não (Padrão)
QTDE_DIAS_ALERTA_USO_ACORDO

Quando estiver com um valor maior do que zero, indica a quantidade de dias que o usuário será alertado ao usar um acordo promocional que já foi incluído previamente no sistema. Para que não ocorra o aviso da mensagem em nenhuma hipótese, basta configurar o valor para "0". (valor padrão = 40)

BLOQ_PRODUTO_COMP_DIF_ACORDO;

Bloqueia seleção de produto / família de comprador diferente do comprador do acordo comercial vinculado à verba.

Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.

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  • Divisão: Selecione a divisão.
  • Empresa: Clique no botão, e selecione as empresas desejadas de acordo com a divisão.
  • Acesso: Marque se o cadastro da verba será por ProdutoFamília ou Lote.
  • Verba compartilhada entre empresas: Quando marcado indicará que uma única verba será consumida para todas as empresas (informadas no campo Empresa). Quando não marcado indicará que a verba será incluída por empresa, ou seja, uma verba para cada empresa.

  • Verba sem acordo promocional: Quando marcado indicará que a verba será cadastrada sem informar o acordo promocional. Nesse caso, o campo Acordo Promocional ficará desabilitado. O acordo será gerado no momento de apuração da verba, procedimento que pode ser realizado pela aplicação Verba sem Acordo Promocional ou automaticamente por JOB.

  • Utiliza controle de saldo de acordo promocional: Utilizado somente no processo de conta corrente de acordo. O sistema irá consistir se o acordo possui o saldo para o total de verba cadastrada.
    Obs.: Antes de desativar a configuração geral (Parâmetros > Parâmetros > Gerais), acordos com controle de saldo ativo devem ser zerados ou ter seus saldos transferidos para outros acordos, caso ainda possuam saldo.

  • Verba somente por família: Quando marcado indicará que a verba será inserida somente por família, não permitindo inserir verba por produto.

  • Verba somente por Grupo de Produto: Indica que a verba será utilizada somente para os grupos de produto. Habilita o campo para ser digitado os produtos.
  • Incide no custo gerencial: Para não considerar o valor da verba no custo gerencial é necessário desmarcá-lo, porém, após possuir quantidade utilizada na verba o campo não poderá ser mais alterado. Por padrão esse campo virá marcado.

  • Verba de acréscimo: Quando marcado indicará que a verba irá acrescer o custo do produto que está em estoque. Os acordos gerados automaticamente, já serão do tipo acréscimo. Quando o acordo for gerado manualmente, o campo Acréscimo da aplicação Manutenção de Acordo deverá ser marcado.

  • Acordo Promocional: Informe o código do acordo ou clique no botão Acordo Prom. para pesquisar um registo.

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É necessário estar configurado os parâmetros abaixo:

  • Configurar o job pkg_adm_acordoverba.SP_CONSUMOVERBA_ZERASALDO(

    pdData =>)

    )

    ParâmetroTipoObrigatoriedadeDescrição
    pdDtaFinalDataObrigatórioData final do intervalo dos acordos promocionais a considerar
    pdDtaInicialDataOpcionalData inicial do intervalo dos acordos promocionais a considerar
    pnNroAcordoNuméricoOpcionalNúmero do acordo promocional que deseja zerar o saldo
    pnNroEmpresaNuméricoOpcionalNúmero da empresa do acordo promocional que deseja zerar o saldo
  • O parâmetro Exige informar período de validade também deve ser habilitado na aplicação Tipo de Acordo.
  • O parâmetro dinâmico IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO deve estar com o valor igual a S.
  • O parâmetro dinâmico QTD_DIAS_VALIDADE deve estar com o valor referente a quantidade máxima de dias que o acordo terá de validade.  Após a data final ser concluída o acordo sairá da vigência e não será permitido utilizá-lo.
  • O parâmetro dinâmico QTD_DIAS_DTAINICIO_ACORDO deve estar com o valor referente a quantidade máxima de dias entre a data inicial e de inclusão do acordo, ou seja, o acordo pode ser cadastrado hoje mas ser iniciado dias após a inclusão.
  • O parâmetro dinâmico IND_GERA_AUTO_VERBA_ZERASALDO deve estar com o valor igual a S, pois indica que irá gerar automaticamente verba para acordos vencidos para zerar o saldo do acordo.

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Documentação de Versões e Atualizações

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titleInovação
Service packDocumentação
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titleManutenção

Service pack

Documentação

25.01.012

22828126 DSUPCONTR-8610 DT Erro ao executar o processo de zerar o saldo do acordo
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titleManutenção

Service pack

Documentação

25.01.012

22828126 DSUPCONTR-8610 DT Erro ao executar o processo de zerar o saldo do acordo

25.01.015

23062912 DSUPCONTR-8705 DT Correção na permissão no botão interromper da aplicação Verba de Bonificação

25.01.016

23083152 DSUPCONTR-8706 DT Correção da inclusão de verba com acordo e quantidade limite zero

25.01.016

23174086 DSUPCONTR-8758 DT Correção de mensagem exibida ao criar verba sem tipo de acordo

25.01.018

23210242 DSUPCONTR-8809 DT Mensagem nas Verbas de Bonificação - Não especificado para compradores

25.01.020

23302540 DSUPCONTR-8821 DT Correção do erro SQL ao liberar conferência de carga

25.01.023

23583158 DSUPCONTR-8953 DT Correção de Verba de Bonificação ocasionando saldo negativo em Acordos Promocionais ao cadastrar por lote

25.07.006

23767061 DSUPCONTR-9034 DT Correção no controle de sessão na consulta dos dados para geração de Acordo

25.07.008

23991740 DSUPCONTR-9077 DT Correção do erro SQL ao gerar Acordo

25.07.009

24040739 DSUPCONTR-9186 DT Restrição de verbas de bonificação e acordos promocionais para fornecedores inativos ou suspensos

25.07.010

24426830 DSUPCONTR-9204 DT Correção de preço do produto alterado antes da finalização da Verba de Bonificação

25.07.011

24603214 DSUPCONTR-9250 DT Correção na geração de acordo promocional para valores de verba sem acordo inferiores a um centavo.

25.07.012

24559460 DSUPCONTR-9253 DT Correção de erro de SQL ao utilizar verba compartilhada entre diversas empresas

25.07.020

25113915 DSUPCONTR-9486 DT Ajuste no cálculo de estorno de verbas de bonificação com base em devoluções de cupom

25.07.021

25372553 DSUPCONTR-9527 DT Correção de erro de SQL na interrupção de verbas de bonificação

25.07.022

25423792 DSUPCONTR-9550 DT Falha na Montagem de SQL Dinâmico para Descrições de Produtos e Famílias com Caracteres Especiais

25.07.025

25720146 DSUPCONTR-9735 DT Correção de saldo de acordo negativo no cadastro de Verbas de Bonificação

25.07.026

25768125 DSUPCONTR-9764 DT Inconsistência na validação do valor do acordo na apuração de verbas Sell-out
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