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Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação
EMISSAO_AGRUPADA_ACORDOIndica se utiliza emissão agrupada de acordos.
EXIBE_FORMPGTO_REPRESENTExibe combo-box de forma de pagamento.
GERA_CCORRENTE_FORNGera informações da movimentação da utilização da verba na conta corrente do fornecedor.
GERA_OBSPRODUTO_ACORDOIndica se gera informações dos produtos na observação do acordo.
INCLUI_SALDO_INICIAL_CCIndica o momento que será gerado o saldo inicial do acordo no conta corrente. I -inserção do acordo(padrão) / Q - quitação do título.
IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBAIndica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo.
INFO_CONTATO_ACORDOIndica de onde serão retornadas as informações referente ao contato no acordo promocional. F - contato principal do fornecedor (valor padrão) N - contato do fornecedor da empresa logada.
ORDEM_PESQ_ACOR_DTAInforme a ordenação da data de emissão do acordo promocional na tela de pequisa <F7>. D - data decrescente (valor padrão), C - data crescente.
PERMITE_ACORDO_DATA_FUTURAPermite gerar acordo com data de emissão futura.
PERMITE_ACORDO_DATA_RETROPermite gerar acordo com data de emissão retroativa.
PERMITE_ALT_OBS_APOS_GER_FINPermite alterar observação do acordo mesmo após o mesmo ter sido gerado para o financeiro.
PERM_ALT_CANC_QDO_FECHADO_CONTPermite alterar, cancelar ou excluir o acordo quando o mês de inclusão do acordo estiver fechado na contabilidade.
PERM_CANC_ACORDO_LOTEFECHADOPermite cancelar acordo promocional quando o lote referente ao título estiver fechado no financeiro.
PERM_CANC_ACORDO_PAGO_PARCIALPermite cancelar o acordo promocional quando o titulo já estiver quitado ou recebido parcialmente no financeiro.
PERM_EXCLUIR_ACORDO_CANCELADOIndica se permite excluir o acordo promocional cancelado. Obs.: acordos promocionais que estão integrados ao motor contábil não podem ser excluídos.
PREENCHE_AUTO_CONTATOPreenche automaticamente os campos do responsável do acordo com o contato principal do fornecedor.
TPO_DATA_CANCELAMENTO

Indique qual

data será utilizada na

a data de movimento da instrução de cancelamento do título

?

utilizada na integração com o financeiro.

Valores: E - Data de emissão do acordo (

valor

padrão)

/

; A -

data atual

Data atual.

Importante: A data de cancelamento não se altera.

UTIL_CONC_DIV_EMPUtiliza conceito de dividir a verba para várias empresas de uma mesma divisão.
UTIL_GRUPOCONT_ACORDOUtiliza detalhamento por grupo contábil no acordo promocional.
UTIL_PARCELA_ACORDOUtiliza recurso de parcelamento do valor do acordo promocional.
UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDORIndica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - Não(padrão), S – Sim, B - utiliza e bloqueia caso não informado.
BLQ_ALT_DTAVENCTO_ACORDOBloqueia alteração de vencimento no complemento do acordo.
PERM_ASSOCIAR_LOGINPermite associar login aos compradores. S – sim, M – sim, permite um login a vários compradores, N - não(padrão).
UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDELUtiliza condição de pagamento em vez de prazo pagamento no contrato fidelidade.
OBR_IMP_ACOR_PROMObriga impressão do acordo promocional quando for alterada informações na manutenção de pedidos.
BLOQ_VERBA_BONIF_ACRESCBloqueia alterar o campo verba de bonificação (acréscimo).
BLOQ_USU_OUTRO_COMPRBloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação.
CONSISTE_VERBA_ACORDO_PROMOCConsistir tratamento para vincular a verba de bonificação ao acordo promocional.
IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDOIndica se consiste a validade do acordo para a criação de verbas. N - não (padrão), S - sim (consiste se o acordo está vencido), B - bloqueia a inclusão de uma verba com data de vigência fora da data de validade do acordo, A - ambas as consistências.
PERC_ACRESC_GERA_ACORDOIndica o percentual de acréscimo no valor no momento da geração do acordo (valor padrão = 0).
PERM_EMAIL_ACORDO_PENDENTEIndica se será enviado e-mail de acordo promocional pendente para o fornecedor.

...

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titleInovação
Service packDocumentação
25.07.010DT Exibição de DT Exibir alerta quando Empresa Base não está configurada para integração com a TOTVS Assinatura Eletrônica
25.07.013DT Exibição de alerta quando o e-mail do Destinatário for o mesmo do Observador
25.07.013DT Exibição de alerta quando não há e-mail de contato do fornecedor configurado
25.07.014DT Nova rota de autenticação e publicação para integração de documentos
25.07.014DT Ajuste no retorno da rota de Consulta Publicação
25.07.018DT Implementação de bloqueio via trigger ao realizar tentativa de reaprovação de Acordos Promocionais
25.07.018DT Alteração da mensagem apresentada ao trocar o tipo de acordo entre fornecedores com diferentes configurações
25.07.019DT Ajuste na busca de responsável do fornecedor para não retornar contatos sem nome informado na Manutenção de Acordos Promocionais
25.07.019DT Ajuste do redimensionamento da aplicação de Acordo Promocionais as utilizar o parâmetro EXIBE_FORMPGTO_REPRESENT ativo
25.07.019DT Ajuste no registro de log das tabelas Msu_AcordoPromoc e Msu_AcordoPromocProduto para as colunas de PIS/COFINS
25.07.020DT Atribuição de e-mail do responsável para integração com a TOTVS Assinatura Eletrônica na Manutenção de Acordos Promocionais
25.07.022DT Evolução na validação de vínculo de Verba de Bonificação sem controle de saldo com Acordo Promocional com controle de saldo
25.07.023DT Padronização da API de Acordos Promocionais
25.07.025DT Melhoria da descrição do parâmetro TPO_DATA_CANCELAMENTO
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titleManutenção

Service pack

Documentação

25.01.012

22636133 DSUPCONTR-8611 DT - Saldo do acordo no conta corrente não é zerado ao utilizar o processo de inclusão de verba para zerar saldo

25.01.012

22325358 DSUPCONTR-8588 DT - Processo de zera saldo do acordo considerando acordos reprovados e cancelados

25.01.012

22828126 DSUPCONTR-8610 DT Erro ao executar o processo de zerar o saldo do acordo

25.01.015

23072014 DSUPCONTR-8721 DT Validação de status para envio de assinatura eletrônica

25.01.018

23210242 DSUPCONTR-8809 DT Mensagem nas Verbas de Bonificação - Não especificado para compradores

25.01.020

23302540 DSUPCONTR-8821 DT Correção do erro SQL ao liberar conferência de carga

25.01.023

23583158 DSUPCONTR-8953 DT Correção de Verba de Bonificação ocasionando saldo negativo em Acordos Promocionais ao cadastrar por lote

25.01.027

23720342 DSUPCONTR-8969 DT Correção na inclusão de Acordo parcelado

25.07.006

23767061 DSUPCONTR-9034 DT Correção no controle de sessão na consulta dos dados para geração de Acordo

25.07.006

24281551 DSUPCONTR-9116 DT Correção na inclusão de Acordo que utiliza Prazo de Vencimento do Fornecedor

25.07.008

24199770 DSUPCONTR-9149 DT Correção na Consulta de Acordo Promocional

25.07.008

23991740 DSUPCONTR-9077 DT Correção do erro SQL ao gerar Acordo

25.07.008

24196936 DSUPCONTR-9146 DT Correção na inclusão de Acordo Genérico

25.07.011

24603214 DSUPCONTR-9250 DT Correção na geração de acordo promocional para valores de verba sem acordo inferiores a um centavo.

25.07.016

DSUPCONTR-9360 DT Ajuste de não envio para o financeiro com GERA_FIN_ASS_ELETRONICA_PEND = 'N' e integração com TAE desabilitada

25.07.017

24833726 DSUPCONTR-9370 DT Correção na busca de permissão da Forma de Pagamento de usuário

25.07.020

25113915 DSUPCONTR-9486 DT Ajuste no cálculo de estorno de verbas de bonificação com base em devoluções de cupom

25.07.021

25372553 DSUPCONTR-9527 DT Correção de erro de SQL na interrupção de verbas de bonificação

25.07.029

25894229 DSUPCONTR-9837 DT Fornecedores não recebem e-mails de acordo promocional após emissão devido a desvio de fluxo na variável booleana1

25.07.030

25893816 DSUPCONTR-9851 DT Inconsistência na Replicação do E-mail de Assinatura Eletrônica em Acordos Promocionais Agrupados
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titleManutenção
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